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审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家
法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的
财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、
合规性、合法性、效益性进行审查和监督,审计之后需要进行整
改时就会发出通知书。下面给大家带来审计整改通知书,供大家
参考!
审计整改通知书范文篇一××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审
计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核
算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
1
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核
算的有关资料和情况。
××公司审计处公章
××××年×月×日
审计整改通知书范文篇二金威路桥公司乌嘎公路项目公司:
根据贵部所提的工业园区至嘎鲁图公路路基工程结算审计申
请,亿利资源集团督审委、亿利金威集团审计法务部、中磊工程
造价咨询有限责任公司组成审计小组于20年3月25日进驻现场
实施工程结算审计工作。
中磊工程造价咨询有限责任公司于21年4月15日完成初步
审核工作,并出具了《乌审召生态工业园区至嘎鲁图段公路工程
结算审核报告初步审核稿》。直至2105年6月贵部未就《生态工
业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告初步审核稿》结算调减
表中提出的问题做出回复。
为了推进该工程结算工作,亿利资源集团督审委、亿利金威
集团审计法务部、中磊工程造价咨询有限责任公司、亿利金威集
团成本部、及乌嘎线工程项目部于20年6月30日至7月2日在
2
东胜亿利总部8楼会议室召开了会议,共同与各分包单位再次就
《生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告初步审核稿》
结算调减表中提出的问题进行了核对、沟通及确认。会议就结算
中存在的问题进行了充分沟通,大部分争议问题达成了一致意见,
但仍有部分争议问题尚未完全解决。
××公司审计处公章
××××年×月×日
审计整改通知书范文篇三市卫生局:
《XX省审计厅关于20至20年度全省公立医院收费项目专项
审计调查综合报告》收悉。根据报告提出的问题,我院高度重视,
成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,
并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:
一、报告指出的问题说明及整改:
一静脉输液及药品多收费问题。
1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均
是由XX物价局发文到XX市物价局,由市物价局组织当地医疗机
构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本
3
地的收费价格。由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传
达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。同时由于我院对专
职物价人员进行了岗位调整,新专职物价员对收费文件理解偏差,
没有及时按有关文件要求调整收费价格。目前,我院已经认真整
改,严格按照文件要求调整了收费价格。
3、一次性注射器问题:由于在实际工作中,常会有两至三个
病人有相同药品的输液,由于病人较多,护士人手短缺,为了提
高效率,更快更好的为病人服务,在没有违反无菌操作规范下,
用一个注射器帮两至三个病人加药输液,而每份医嘱必须写
明患者用药及耗材情况,从而出现了节支的情况。现我院已严格
按有关规定收费,用多少收多少。
4、药品“多收”现象。主要是在实际治疗中,一个病人有时
用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂,剩余部分如果处理掉
极为浪费。为了减少浪费,常常二三个病人可共用一瓶。如伤口
冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。因为
没有在电脑上销减实际销售数量,造成药品库存累计增加,显示
为“多收”。现我院已经采取了一系列措施加强管理,如完善相
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