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风险管理制度
第一章总则
第一条为加强XX有限公司(一下简称:公司)全面风险管理工作,
采取措施将风险尽力控制在可接受范围内,促进公司持续、健康发展,
为实现公司发展战略提供合理保障,根据《xx企业全面风险管理指
引》、财经部等五部委《企业内部控制基本规范》以及《xxx集团公司
全面风险管理工作规定》的有关要求,结合公司实际,制定本制度。
第二条本规定适用于公司各部门
第三条本规定所称风险,是指在公司经营发展过程中,各种不确定性
对公司实现经营发展战略及经营目标的影响。
第四条本规定所称全面风险管理,是指围绕公司发展战略,通过
在公司管理的各个环节和经营过程中所执行风险管理的基本流程,培
育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险评估、
风险管理策略、风险管理的组织体系和风险管理系统,从而为实现风
险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
第二章风险管理的目标、原则与框架
第五条公司全面风险管理的总体目标:
(一)保障公司颁布、制定的各项决策、决议、决定能够贯彻落实;
(二)保障风险控制与公司发展战略相适应并在可承受的范围内;
(三)保障公司遵守相关的监管要求,有关法律法规全面贯彻执行;
(四)保障经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果,降低实
现经营目标的不确定性;
(五)保障建立与公司总体目标相适应的全面风险防控管理机制和
重大风险发生后的危机处理机制,避免因灾害性风险或认为失误造成
重大损失,保证公司资产的安全完整。
第六条公司全面风险管理应遵循的基本原则:
(一)适用性原则:适合公司的经营模式、管理现状和建设需求;
(二)可行性原则:公司的风险管理工作注重可操作性,采用定性分
析和定量分析相结合的评价方法;
(三)整合性原则:充分考虑与公司现有的管理体系相融合,结合在
企业的日常经营管理与业务活动中发挥风险管理的功效;
(四)实效性原则:注重基础系统与工作机制的双重建设,保证建设
成果的可操作性和实用性
(五)全面性原则:最终要实现全面管理公司面临的所有风险,涵盖
所有部门和岗位,落实到各项业务和操作环节,确保不存在空白和漏
洞。
第三章风险管理职责分工
第七条公司最高管理层负责对全面风险管理工作进行统一领导和
部署。公司办公室按照确定的有关事项组织展开工作,组织,协调、
指导和监督公司各部门的全面风险管理工作,收集全面风险管理信息
和报告,向最高管理层上报综合分析评估报告等。
第八条办公室是风险管理工作的牵头部门,基本职责包括:
(一)识别公司短期(2-3年)内面临的各种风险活动,对识别的风
险活动进行评估;
(二)针对识别出的各类别的风险,组织各部门制定相应的风险管理
措施;
(三)实时关注措施开展落实情况及风险发展动态,及时对措施的实
施效果进行评价
第九条公司各部门在风险管理工作中,接受办公室的指导和监督,
履行相应风险管理职能,明确管辖范围内项目(业务)的风险控制的
关键点,审查项目(业务)的风险控制情况,并及时向办公室报告项
目风险控制方案和有关项目(业务)风险信息
第四章风险评估
第十条风险评估是指对公司风险管理范围内影响企业战略目标和
经营目标实现的风险进行风险识别、风险分析、风险评价
第十一条风险评估的基本程序包括以下几项工作:
(一)确定评估事项;
(二)收集风险信息。各部门负责每年11月份收集与评估业务事项
相关的风险信息
(三)风险识别。各部门围绕对目标实现的影响因素或流程关键控制
点开展风险识别工作。风险内容包括战略风险、运营风险、市场风险、
财务风险、法律风险、突发情况风险以及其他重大事项决策的风险评
估;其中。战略风险主要包括战略管理、重大投资、融资、产业结构
等风险,运营风险主要包括质量、人力资源、生产研发、管控、信息
系统安全等风险,市场风险主要包括同业竞争、市场需求、汇利率等
风险,财务风险主要包括现金流、应收(预付)账款、存贷、成本费
用、关联交易等风险,法律风险主要包括合同管理,知识产权、法律
纠纷等风险;
(四)风险分析。各部
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