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财务内部审计报告

篇一

一、导言

日期:xx年10月26日

接受者:公司总经理

引言:

经公司xx年度内部审计的计划安排,我们对公司计划

物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、

有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间

是从xx年1月1日至xx年月9月30日。

审计范围和目标:

本次审计的

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