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- 2024-10-07 发布于河南
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审计部门的年度工作总结(10
篇)
审计部门的年度工作总结篇1
一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部
审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内
部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20xx年内部
审计工作总结如下:
一是领导重视,内审监督服务功能进一步加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支
持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管
理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视
问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项
制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门
在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审
计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营
管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和
范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工
作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加
强。
二是过程控制和内审监督服务初见成效。
结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的
正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶
段地开展了日常监审和
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