2017年内部审计业务考试模拟题及答案.docx

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书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

2017年内部审计业务考试模拟题及答案

一、单项选择题

?1、“以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对为手法,以钱帐

物等会计事项为主要控制对象”的内部控制发展阶段是()。(答题答案:

A)

?A、“内部牵制”阶段B、“内部控制制度”阶段C、“内部控制结

构”阶段D、“内部控制整体框架”阶段

?2、“以会计控制为主的定义把精力过多地放在查错防弊上,过于

消极和狭窄”的内部控制发展阶段是()。(答题答案:B)

?A、“内部牵制”阶段B、“内部控制制度”阶段C、“内部控制结

构”阶段D、“内部控制整体框架”阶段

?3、“正式将内部控制环境纳入了内部控制,不再区分会计控制与

管理控制”的内部控制发展阶段是()。(答题答案:C)

?A、“内部牵制”阶段B、“内部控制制度”阶段C、“内部控制结

构”阶段D、“内部控制整体框架”阶段

?4、“内部控制并不仅限于企业单位,同样也存在于其他各类经济

组织后行政事业单位中”的内部控制发展阶段是()。(答题答案:D)

?A、“内部牵制”阶段B、“内部控制制度”阶段C、“内部控制结

构”阶段D、“内部控制整体框架”阶段

?5、“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其

所属单位的各种业务和事项”依据的内部控制原则是()。(答题答案:A)

?A、全面性原则B、重要性原则C、制衡性原则D、适应性原

?6、“内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高

风险领域”依据的内部控制原则是()。(答题答案:B)

?A、全面性原则B、重要性原则C、制衡性原则D、适应性原

?7、1992年,美国COSO委员会发布了()。(答题答案:A)

?A、《内部控制—整合框架》B、《企业风险管理—整合框架》

C、《证券法》D、《证券交易法》

?8、根据萨班斯法案的相关要求,美国COSO委员会于2004年发

布了()。(答题答案:B)

?A、《内部控制—整合框架》B、《企业风险管理—整合框架》

C、《证券法》D、《证券交易法》

?9、“保证销售业务顺畅有效地运行”是为了保证()。(答题答案:

C)

?A、财务报告的可靠性B、遵循适用的法律法规C、经营的效率

和效果D、资产的安全

?10、以下关于内部控制的描述中错误的是()。(答题答案:B)

?A、内部控制糅合了管理与控制的界限B、内部控制对目标的实

现仅仅提供的是有限保证C、强调人与环境的重要性D、内部控制是

一个动态的过程

?11、《企业风险管理—整合框架》比《内部控制—整合框架》增

加的目标是()。(答题答案:D)

?A、经营的效率和效果B、报告的可靠性C、遵循适用的法律法

规D、实现GS的发展战略

?12、在企业目标实现过程中对差异的可接受程度称为()。(答题

答案:A)

?A、风险容忍度B、风险偏好C、风险评估D、风险应对

?13、《萨班斯-奥克斯利法案》也称为()。(答题答案:C)

?A、《证券法》B、《证券交易法》C、《公众GS会计改革和投

资者保护2002年法案》D、《反贪腐贿赂法》

?14、安然事件后,美国ZF成立的用来监管会计行业的新机构是

()。(答题答案:B)

?A、证券交易委员会B、公众GS会计监管委员会C、财务会计

准则委员会D、COSO委员会

?15、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委于2008

年6月联合发布了()。(答题答案:C)

?A、《企业内部控制应用指引》B、《企业内部控制评价指引》

C、《企业内部控制基本规范》D、《企业内部控制审计指引》

?16、“内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和

高风险领域”,依据的内部控制原则是()。(答题答案:D)

?A、全面性原则B、制衡性原则C、适应性原则D、重要性原

?17、《企业内部控制规范》适用于中华人民共和国境内设立的

()。(答题答案:B)

?A、上市GSB、大中型企业C、大型企业D、所有企业

?18、企业内部控制配套指引在上海证券交易所、深圳证券交易所

主板上市GS施行的时间是()。(答题答案:B)

?A、2009年1月1日起B、2012年1月1日起C、2008年1月

1日起D、40179

?19、属于企业内部控制原则,但不属于行政事业单位内部控制原

则的是()。(答题答案:C)

?A、全面性原则B、制衡性原则C、成本效益原则D、重要

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