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企业单位内控管理采购专项审计流程各阶
的重要审计内容
一、对公司采购制度完善性检查、评价
审计准备
1、制度与流程:
(1)收集公司采购管理制度,评价相关的采购管理控制措施是
否完备,采购活动各阶段是否都有相关的管理规范。
(2)对供应商资质的审核确认、标书制作、招标、评标、询价、
比价、议价、合同管理、验收、退货、款项支付等主要业务的管
理制度进行分析,判断其与公司政策是否存在差异以及差异的
合理性,判别其对实际工作能否起到管理控制作用。
(3)用Visio等制图软件绘制采购流程图,判断其制度方面是
否存在控制缺失或薄弱环节,同时确认采购流程的效果与效率。
现场审计
对准备阶段的问题、初步判断进行核实,并与采购部门的
员工充分沟通,对现有的采购制度作出客观评价。
【要求】
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通过以上检查,对采购管理制度体系的完整性、预算管理
体系的健全和有效性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环
节是否存在、是否有实际控制力度等问题做出客观评价,提出
合理建议。
二、采购管理主要业务工作的内控情况检查
1、供应商管理阶段
审计准备
(1)收集供应商管理制度;
(2)了解供应商管理系统;
(3)了解重要物资、固定资产价格收集系统及系统内价格信息
的来源;
(4)获取人事组织架构图。
现场审计
从供应商管理系统获取本年度主要供应商清单,新进、淘汰
供应商清单,以100%的比率查核新进、淘汰的供应商的引进、
确认、淘汰是否按制度执行,提供的资料是否支持其操作。以此
来确认供应商评价制度是否有效执行。
是否存在采购参与供应商评价,供应商管理系统口令密码简
单易被猜测,员工被离职、调岗权限未及时注销的情况。
从价格收集系统调取重要物资及固定资产价格进行整年度
第2页共11页
或者几个年度的价格分析性复核,或者借助第三方单位核实价
格是否合理。对于价格不合理的,则通过印制假名片或者虚构
单位,对材料价格进行单独询价,以确保采购价格真实合理。
抽查10-20家公司主要供应商资质文件:包含营业执照、税务
登记证、组织代码证、法人代表身份证,从工商局的官方网站调
查了解该法人的真实合理性。通过将法人代表资料与人事入职登
记资料核对或者电话联系供应商,确认法人代表或者公司负责
人是否为公司员工或家属。
价格管理部门是否充分利用了各种价格来源渠道,建立起容
量丰富的价格信息资料库;对于获取的各种信息源,是否按照
本公司的物资种类进行了适当分类。
【要求】
通过核对、分析性复核、电话访谈等方式,确保供应商管理
人员已经保证虚假供应商及劣质供应商及时得到淘汰,入围供
应商清单基本符合公司要求。
2、采购申请审批阶段
审计准备
(1)了解采购部门招标方式、评标和中标标准;
(2)收集非招投标采购制度;
(3)收集紧急采购管理制度。
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