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2024年医院内部审计的工作计划
一、背景
医院内部审计是为了保障医院的财务运作合规、效率和风险管
理,确保医院内部各项工作的合理性和规范性而设立的。本工作计划
旨在规划2024年医院内部审计的工作内容和目标,确保医院内部审计
工作的顺利开展。
二、工作目标
1.提升财务管理效率:通过审计,发现并处理财务管理中的问题
和风险,提升医院财务管理的效率和水平。
2.优化内部控制:加强内部控制的建设,提高医院内部控制的有
效性和适应性。
3.风险管理:发现并评估医院内部存在的风险,提出相应的风险
防范措施,保障医院的安全和稳定发展。
4.合规核查:对医院各项业务活动进行合规性审查,确保医院的
经营活动符合相关法律法规和政策要求。
三、工作内容
1.财务审计
(1)对医院财务收支、资金运营、资产负债等方面进行全面审
计,确保财务信息的准确性和完整性。
(2)对医院财务管理的制度和流程进行审查,提出优化建议,提
升财务管理的效率和规范性。
第1页共12页
(3)对医院重点项目和重要经济活动进行审计,确保资金的使用
合理性和效益性。
2.内部控制审计
(1)对医院内部控制制度进行审查,评估内部控制的有效性和适
应性。
(2)对医院各部门和岗位的内部控制进行抽样检查,发现存在的
问题并提出改进建议。
(3)对医院内部控制培训和宣传工作进行评估,提出相应的改进
意见。
3.风险管理审计
(1)明确医院存在的各类风险,并进行风险评估。
(2)对医院的风险预警机制进行审查,评估其的有效性和及时
性。
(3)提出风险防范措施和改进意见,确保医院风险的可控性和防
范能力。
4.合规核查
(1)对医院的各项业务活动进行合规性审查,发现潜在的违规问
题。
(2)对医院的合规制度和流程进行评估,提出相应的改进建议。
(3)建立医院合规宣传和培训机制,提升医务人员的合规意识和
能力。
第2页共12页
四、工作步骤
1.制定年度审计计划:根据医院的经营特点和重点工作,制定
2024年的审计计划,包括审计对象、时间安排、审计范围等。
2.实施审计工作:按照审计计划,组织内部审计人员进行具体的
审计工作,包括数据收集、现场调查、文件审阅等。
3.编写审计报告:根据审计工作的结果,编制审计报告,包括审
计问题的发现、问题的原因和解决方案等。
4.提出改进意见:根据审计报告的内容,提出相应的改进意见,
包括财务管理、内部控制、风险管理和合规核查等方面的改进建议。
5.跟踪整改:对审计报告的改进意见进行跟踪,确保相关问题得
到及时整改和解决。
五、工作保障
1.人员培训:加强内部审计人员的业务培训和知识更新,提升其
审计能力和水平。
2.技术支持:引入先进的审计软件和工具,提高审计工作的效率
和准确性。
3.合理配备资源:确保内部审计工作有足够的资源支持,包括审
计人员和审计设备等。
4.信息共享与沟通:加强内外部信息的交流和共享,提高审计工
作的有效性和全面性。
六、工作评估
第3页共12页
1.审计工作的结果将进行定期评估和总结,反馈给相关部门和管
理人员,以便及时改进和提高工作。
2.审计报告的实施情况将进行监督和跟踪,确保相关问题得到及
时整改和解决。
3.针对医院内部审计工作的问题和意见,及时进行反馈,提高工
作的质量和水平。
七、工作周期
本工作计划覆盖2024年全年,根据具体的工作进展和需要,可以
适时调整工作计划。
八、工作总结
2024年内部审计工作结束后,将对全年的工作进行总结,总结内
部审计的成果和经验,提出改进意见和建议,为下一年的审计工作提
供参考。同时,对医院的财务管理、内部控制、风险管理和合规核查
等方面的改进工作进行总结,以便进一
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