广哈通信:2023年年度审计报告.PDF

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审计报告

广州广哈通信股份有限公司

容诚审字[2024]518Z0223号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目录

序号内容页码

1审计报告1-7

2合并资产负债表8

3合并利润表9

4合并现金流量表10

5合并所有者权益变动表11-12

6母公司资产负债表13

7母公司利润表14

8母公司现金流量表15

9母公司所有者权益变动表16-17

10财务报表附注18-118

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

审计报告外经贸大厦15层/922-926(100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mail:bj@

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2024]518Z0223号

广州广哈通信股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广州广哈通信股份有限公司(以下简称广哈通信公司)财务报表,

包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财

务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了广哈通信公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023

年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注

册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广

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