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2024年第三季度事业单位财务工作总结7篇

篇1

一、引言

2024年第三季度,事业单位财务工作在上级领导的关怀与指导下,紧紧围绕年度工作目标,切实履行财务职责,不断加强财务管理与监督,较好地完成了各项工作任务。现将具体工作情况总结如下:

二、主要工作及成效

(一)加强制度建设,规范财务流程

本季度,我们进一步修订和完善了财务管理制度,明确了财务工作的规范和流程。通过加强内部管控,确保了财务信息的真实性和准确性。同时,我们还组织了多次财务培训,提高了全体员工的财务意识和业务能力,为后续工作的顺利开展奠定了基础。

(二)强化预算管理,提高资金使用效率

我们严格按照预算管理制度,对各项支出进行严格控制。在保证工作需要的前提下,尽可能压缩不必要的开支,确保资金的有效利用。同时,我们还加强了预算执行的监督,对预算执行情况进行定期分析,及时发现问题并进行调整,提高了预算管理的科学性和有效性。

(三)加强资产管理,确保资产安全

我们进一步强化了资产管理意识,完善了资产管理制制度。通过对固定资产的定期盘点和核实,确保了资产账实相符。同时,我们还加强了对资产使用的监督和管理,防止了资产的浪费和损失。

(四)优化税务管理,降低税务风险

我们积极与税务部门沟通,及时了解税收政策的变化。通过加强税务筹划和优化税务方案,降低了税务风险。同时,我们还加强了对发票的管理和使用规范,确保了税务凭证的合法性和合规性。

三、存在的问题及改进措施

(一)财务人员素质有待提高

当前,我们的财务队伍中还存在部分人员素质不高、业务不精的问题。在未来的工作中,我们将进一步加强财务培训和学习,提高全体财务人员的素质和能力。

(二)财务管理信息化程度有待加强

虽然我们已经初步实现了财务管理的信息化,但还存在信息孤岛、数据共享不畅等问题。我们将继续推进财务管理信息化建设,完善财务管理系统,提高财务管理的效率和准确性。

(三)预算执行力度有待加强

在预算执行过程中,还存在预算执行不严格、调整频繁等问题。我们将进一步加强预算执行的监督和管理力度,严格按照预算管理制度执行预算计划。

四、未来工作计划

(一)继续加强制度建设和完善内部控制体系

我们将根据工作实际需要进一步完善财务管理制度,强化内部控制体系的建设和执行力度。通过加强内部监督和管理力度,确保财务工作的规范性和有效性。

(二)深化预算管理改革和提高预算执行力度

我们将继续深化预算管理改革工作力度,严格按照预算管理制度执行预算计划。同时加强预算执行的监督和管理力度防止出现预算执行不严格、调整频繁等问题出现。

(三)加强资产管理和防止资产损失风险发生

我们将进一步强化资产管理和防止资产损失风险发生的工作力度。通过完善资产管理制度和加强资产盘点核实工作力度等措施来确保资产的安全和完整。

(四)优化税务管理和降低税务风险水平

我们将继续优化税务管理工作流程降低税务风险水平。同时积极与税务部门沟通及时了解并掌握最新税收政策变化情况为企业制定更加合理合法税务筹划方案提供有力支持保障作用。

总之2024年第三季度我们在上级领导的关怀与指导下取得了一定的成绩但也存在一些不足之处需要我们继续努力加以改进和提高为我们单位的发展做出更大贡献!

篇2

一、引言

2024年第三季度,我事业单位财务部门在领导的正确指导和全体财务人员的共同努力下,紧紧围绕年度财务工作目标,以“服务单位、服务员工”为宗旨,不断加强财务管理和内部监督,认真完成各项财务工作任务。现将具体工作情况汇报如下:

二、加强财务管理,确保财务工作规范运行

1.严格执行财务制度:本季度,财务部门严格按照国家相关法律法规和单位内部财务制度执行,确保各项财务工作的规范性和合法性。

2.强化预算管理:加强预算的编制、执行和控制工作,确保预算的合理性和有效性。同时,根据实际执行情况,及时调整和优化预算方案,提高预算管理的科学性和精准度。

3.严格资金管理:加强资金的管理和调度,确保资金的合理使用和高效运转。同时,加强对应收账款和应付账款的管理,及时清理和回收往来款项,提高资金的周转速度和使用效率。

三、加强内部监督,确保财务信息真实可靠

1.建立健全内部监督制度:制定和完善内部监督制度,明确监督职责和流程,确保监督工作的规范性和有效性。

2.加强内部审计:定期开展内部审计工作,对单位的财务状况、预算执行情况和内部控制制度进行全面检查和评估,及时发现问题和风险,并提出改进意见和建议。

3.强化信息披露:严格按照国家法律法规和单位内部规定,及

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