2024内部审计工作总结报告优秀范文5篇 .pdf

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2024内部审计工作总结报告优秀范文5篇

第1篇示例:

2024内部审计工作总结报告

一、工作概况

2024年,公司内部审计部门依托成熟的审计标准和丰富的实践经

验,全面开展了内部审计工作。审计工作的重点主要集中在财务业务、

风险管理、合规性管理等方面,对公司的内部控制体系、风险管理体

系和经营管理活动进行了全面的审计检查和评估。

二、工作成果

1.提高了内部控制效率

通过内部审计工作,我们发现并解决了一些内部控制方面的问题,

针对问题点制定了改进措施,提高了内部控制效率。

2.发现了一些潜在风险

在对公司经营活动的审计过程中,发现了一些潜在的风险点,及

时向公司管理层报告,并提出了相应的建议,帮助公司防范风险。

3.改善了合规管理

通过审计检查,发现了一些合规方面存在的问题,对公司的合规

管理提出了改进建议,帮助公司更好地遵守相关法律法规。

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内部审计部门通过引进先进的审计技术和方法,提高了审计效率,

更加准确地发现问题和风险,为公司提供了更有价值的审计服务。

三、工作亮点

1.强化沟通协作

审计工作中,与各部门充分沟通协作,解决了部分业务问题,并

加强了与业务部门的合作,形成了良好的互动机制。

2.创新审计方法

通过引进新的审计方法和技术,提高了审计的质量和效率,更好

地适应了公司业务的快速变化。

3.重视风险管理

审计工作中,特别重视对公司风险管理体系的审计评估,帮助公

司更好地识别和管理风险。

4.加强团队建设

内部审计团队加强了培训和学习,提高了整个团队的专业水平和

执行力,为公司提供了更优质的审计服务。

四、存在问题及改进方案

1.存在问题

(1)部分审计程序仍然较为繁琐,需要简化和优化;

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(2)部分业务部门对审计工作仍存在抵触情绪,需要进一步沟通

和交流;

(3)在风险评估方面,还需进一步提高审计人员的专业能力。

2.改进方案

(1)进一步完善审计程序和方法,简化审计流程,提高审计效

率;

(2)加强与业务部门的沟通,增加业务部门的参与度,增强合作

意识;

(3)加强审计人员的培训和学习,提高专业能力,更好地适应公

司的风险管理需求。

五、工作展望

2025年,我们将继续深化内部审计工作,针对存在的问题,进一

步完善审计方法和程序,提高审计效率和质量;加强与业务部门的沟

通和合作,更好地为公司的正常经营活动提供保障;加强风险管理方

面的审计评估,帮助公司更好地识别和管理风险。加强团队建设,提

升整个团队的专业水平和执行力。

在2024年的内部审计工作中,我们充分发挥了内部审计的作用,

为公司的经营管理活动提供了有力的保障和支持。审计部门也意识到

存在的问题,并制定了相应的改进方案,为未来的审计工作奠定了更

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加坚实的基础。相信在全体成员的

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