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国外出差管理办法
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》,特制订本办法。
1目的
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》,特制订本办法。2适用范围
适用于公司全体员工。3国外出差审批
3.1出差员工须填写《国外出差申请表》,经相关负责人审核后,呈总经理批准。3.2《国外出差申请表》获得批准后,可作为借支依据。员工出差返回后,将《国外出差申请表》交财务部,作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3未办理出差审批手续的,财务部门有权拒绝报销有关费用。
4费用标准
4.1境外公出费用标准如下:4.2“4.1”所述费用,除日常餐费外,其他费用均须凭票据报销。
4.3日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行,超标自付,节约部分按40%给予额外补贴。
4.4董事会成员、总经理可乘飞机公务舱,其他员工均乘飞机经济舱。4.5员工多人出差需安排二人间或三人间,单人住宿费标准按标准的70%执行。4.6公司委派的各种会议、活动的费用开支,凭会议、活动通知上注明的费用报销;已包食宿的,相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。
4.7公司组织安排出国参观学习,统一安排住宿或就餐的,相关费用不予以报销。4.8特殊情况需超出标准的,须经总经理批准后方可报销。
5处罚规定
5.1报销人营私舞弊、弄虚作假的,对违规金额不予报销;对已经报销的,除退回违规
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》,特制订本办法。
报销金额外,同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。
5.2如果违反以上费用开支标准或手续不齐全,财务有权拒绝受理。
6其他
6.1出差人员在回国后,所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。
6.2本办法由人力行政部负责解释说明。6.3本办法(试行)自公布之日起实施。
附:《国外出差申请表》
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》,特制订本办法。
国外出差申请表
填表日期:年月日
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