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巡察整改落实情况报告

巡察整改落实情况报告

篇一

3.关于财政财务制衡机制不完善,监管出现漏洞问题的整改情况

针对“部分工程预算存在廉政风险。20xx年、20xx年城区绿化工

程等5个工程送审金额22751.47万元,财政评审金额15147.15万

元,超出财政评审金额50.2%”的问题,经查,园林绿化公司承揽

的工程在评审过程中确实存在,为此,局领导对园林处主要负责人

进行提醒谈话,并在全系统开展项目管理专项治理活动。下一步将

加强工程预算管理,建立完善技术评审制度和财政评审制度,委托

有资质的预算机构对工程项目进行评审,实行大宗材料询价制度,

提高工程资金使用效益。把工程预算作为廉政风险防控点,做到早

发现、早纠正,及时化解廉政风险。

针对“部分工程监理应招标未招标,指定监理公司,个别工程肢解

发包,规避招标”的问题,局纪委在检查过程中,发现园林处有类

似行为。经调查,20xx年5月,根据县双创指挥部的安排,我局报

县*相关领导批准同意后,由园林处对湍东水厂水源地院内进行绿化。

20xx年7月,县双创指挥部督查湍东水厂大门外脏乱差严重,当地

群众私自种庄稼,影响省级卫生城市创建。县双创办再次下发督办

通知书要求硬化、绿化,我局安排绿化公司组织实施。两项工程均

不超过30万元,这属于相近区域不同时期实施的两项小项目,不属

于项目肢解、规避招标。根据国家招标法等法律法规规定,监理费

用在30万以上的工程将依法招标,确定施工单位和监理单位;监理

费用在30万元以下的工程可不进行招投标。对此,局*已要求园林

处作出情况说明。下一步,将严格按照招投标相关法律法规规定,

依法公开招标确定监理单位和施工单位。若发现有工程肢解发包、

规避招标的行为,局纪委将认真查处,发现一起,处理一起。

关于“墙改基金征收不到位,征收比例仅为71.15%”的问题,主

要原因是:一是根据国家有关规定,保障性住房、城中村改造项目、

棚户区改造项目的墙改基金在征收过程中给予免收;二是在房地产开

发项目中,县*要求房地产开发项目配套10%左右的保障性住房给予

免收墙改资金;三是县*出台县长办公会议纪要,明确对部分招商引

资项目减免征收墙改基金。为避免征收的随意性,局纪委对负责此

项工作的施工股股长进行提醒谈话,并要求在工作中严格执行中央、

省市县关于墙改基金的相关政策,进一步加大征收力度,严格按标

准进行征收。同时,将与县财政部门沟通,执行征收返还规定,参

照周边县市的做法,在征收时把应该返还的部分予以扣减。

(四)关于执行*集中制和选人用人方面问题

1、“三重一大”事项*决策不到位。局机关和二级单位部分大额资

金使用、主要原材料采购,未经班子会研究,透明度不够。一是认

真落实“三重一大”*决策制度。凡是重大决策、重要人事任免、重

大资金调度和大宗原材料采购坚持集体研究、集体决策。在今年的

推荐后备干部人选中,会前没有通风,会中充分酝酿,局长在听取

大家意见后,末位发言。二是完善财务管理制度。在*理财的基础上,

又制定《建设局进一步加强财务管理工作规定》,要求班子会议集

体决策的事项将予以公示,接受监督。三是对于未经班子研究,擅

自做决策的单位负责人,将启动问责机制。

2、擅设机构。未经县编制部门批准,成立内乡县住房和城乡建设

监察大队,违规执法。由于我县没有专门的城建执法监察队伍,

20xx年9月初,河南省住建厅行政执法考核组对我县建设行业行政

执法进行检查考核时,认为我县建设行业行政执法不规范,执法主

体不规范,要求尽快组建专门的行政执法队伍,理顺执法体制,限

20xx年10月底前整改到位并把整改情况上报省*法制办和住建厅。

我局报县*同意,从局属各单位选调15名具有执法资格工作人员临

时组建城建监察大队,依法开展工作。由于种种原因,至今仍不规

范。县委第三巡察组在巡察中发现此问题,我局高度重视,以内建

党【2017】12号文件形式撤销了城建监察大队。目前县编办以内编

【2017】20号文件批准成立内乡县住房和城乡建设监察大队,机构

和人员正在组建中。

3、关于超职数配备干部。部分二级单位超职数配备中层领导干部

的问题。一是严格落实消化超职数配备的有关规定,按照编委批准

的领导职数,加强干部职数管理,落实好局属单位职数配备。将超

指数的单位,根据20xx年度考核,进行退减。二是在没有消化超职

数的情况下,不再新提拔干部。单位出现职数空缺时,只从现有干

部中进行调整使用。三是根据工作需要,积极向县编

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