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报告说明
随着国家“一致性评价”、“带量采购”、“两票制”政策的全
面推行,国内医药制剂企业尤其是仿制药生产企业的利润空间被严重
挤压,倒逼仿制药企业加大创新药研发投入,并努力降低生产成本。
那些拥有上游原料药产业链的仿制药生产企业在成本方面具有较强的
竞争优势,这也促使医药制剂企业积极往上游原料药产业链布局。
根据谨慎财务估算,项目总投资20839.88万元,其中:建设投资
15941.68万元,占项目总投资的76.50%;建设期利息341.33万元,
占项目总投资的1.64%;流动资金4556.87万元,占项目总投资的
21.87%。
项目正常运营每年营业收入45600.00万元,综合总成本费用
36547.33万元,净利润6624.38万元,财务内部收益率23.35%,财务
净现值8517.40万元,全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的
财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力
巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,
三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察
适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会
效益显著,符合国家的产业政策。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,
并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本
情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章项目建设背景及必要性分析8
一、全球医药行业发展概况8
二、面临的机遇与挑战9
三、原料药行业发展概况12
四、构建国土空间开发保护新格局.14
五、实施产业质态提升行动,建设现代化产业强市.15
第二章项目概况.
一、项目概述.18
二、项目提出的理由19
三、项目总投资及资金构成19
四、资金筹措方案20
五、项目预期经济效益规划目标.20
六、项目建设进度规划20
七、环境影响.20
八、报告编制依据和原则21
九、研究范围.22
十、研究结论.
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