车辆检查记录表完整.docVIP

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车辆日常检查记录表

车辆检查记录表

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运行单位:设备型号:设备编号:责任人:

序号

内容

检查情况

备注

1

所有灯具(行驶用照明、转向等)是否齐全有效

□是□否

2

声光警示系统(喇叭、闪灯等)是否齐全有效

□是□否

3

各总成、零部件及附属装置(仪表、雨刮器、后视镜、玻璃、门锁、皮带、叶片等)是否齐全有效,性能是否良好

□是□否

4

液压系统、润滑系统、燃料供给系统是否有漏油、渗油

□是□否

5

燃油、液压油、水箱水位、气压是否正常

□是□否

6

轮胎踏面及轮轴磨损是否超标

□是□否

7

手刹及脚刹是否灵活,制动效果是否良好

□是□否

8

离合器、变速器、传动轴、差速器、减震器工况是否良好

□是□否

检查情况

检查人:日期:年月日

质量、环境和安全检查记录表

工程名称

开工日期

计划竣工日期

施工单位

项目负责人

技术负责人

建设单位

设计单位

监理单位

序号

检查项目

检查内容和方法

检查记录

整改建议

1

施工组织设计

1、审批手续是否齐全;

2、施工组织安排是否合理、可行;

3、是否编制质量保证措施,并有针对性;

2

开工报告

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

3

组织机构

1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;

2是否设立专门的质量、安全机构。

4

人员资质

1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;

2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;

3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;

4关键工序人员是否持证上岗;

5特种作业人员是否持证上岗;

6是否建立项目部人员台帐。

5

业主或监理单位安、质、环要求

1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;

2、是否进行了安排部署并按要求回复。

4

法律法规及其他要求(安、质、环)

1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);

2、是否检索到常用技术标准/规范;

3、是否向员工、相关方传递相关要求.

5

施工图纸

1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;

2、是否有发放记录。

6

施工复测

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

7

设计变更

1、设计变更手续是否齐全;

2、是否发生未批准先施工现象.

8

质量自控体系

1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;

2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;

3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;

9

质量管理制度

是否建立和检索到以下质量管理制度:

10

质量保证措施

是否制定质量保证措施;

11

创优规划

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

12

质量问题(事故)处理

1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;

2、每份整改通知单是否形成闭环。

3、事故是否是按“四不放过原则处理;

13

项目负责人

1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;

2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。

14

自检、互检

是否有自检、互检记录及质量跟踪卡.

15

专职检查

1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;

2、质量问题整改是否形成闭环.

16

安、质、环教育培训

1、是否编制项目部教育培训计划;

2、三级安全教育培训记录是否齐全;

3、全员教育、考核率100%;

4、农民工教育、考核率100%;

5、复工、转岗教育、考核率100%;

6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.

17

安全、环保检查

1、是否编制项目部安全环保检查计划;

2、是否进行经常性检查。

3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;

4、是否进行综合性大检查;

5、对检查发现的问题是否形成闭环.

18

安、质、环例会

1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;

2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录.

19

作业指导书

1是否经项目总工程师审批;

2是否受控,发放记录是否齐全.

20

(安全)技术交底

1、交底内容是否全面;

2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

21

专项技术方案

1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;

2专项技术方案审批手续是否齐全;

3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;

4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录.

22

工程日志

1、施工、调度、工

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