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2024内部审计工作计划样本
一、财政收支审计
根据省审计厅要求,我县今年安排____个财政收支审计项目,包
括:
1、本级预算执行审计____个,即对县财政局、民政局、人口和计
划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。
2、地税系统审计____个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公
司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、
县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合
作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计____个,即对镇、乡、镇进行财政决算审
计。
二、经济责任审计
经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计
力度,共安排任中经济责任审计项目____个,即对县交通局、科技
局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、
第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。
离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
三、财务收支审计
全年共安排____个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目____个,对县物价局、水利局进行财务收支审计。
第1页共8页
3、县局项目____个,对经济开发区管委会、县供销合作联社、民
营办、实验中学、中心卫生医院的____年度财务收支情况进行审计。
四、资产、负债、损益审计
全年安排资产负债损益审计项目____个,即对县农村信用合作联
社、自来水公司进行资产负债损益审计。
五、投资审计
市局全年安排投资审计项目____个,即对三中搬迁跟踪审计、经
济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、
镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审
计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
2024内部审计工作计划样本(二)
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流
失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审
计工作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理
制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结
合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把
促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计
工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开
第2页共8页
展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现
的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发
放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;
2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教
材费等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材
费等财务收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教
材费等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行
审计;
6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进
行内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及时评价
部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员
采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
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审计的范围是:教学系及相关单位____年以来的财务收支情况,
其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育
苑公司)等部门进行审计。
五、有
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