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2021-2023年审计问题整改自查自纠情况报告
XX区委审计委员会办公室:
按照工作安排,结合我XX实际,现将我XX2021-2023年审
计问题整改自查自纠情况报告如下:
一、工作开展情况
为确保此次自查工作顺利进行,我XX成立了以XX主任为组
长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。按照《关于印
发XX区2023年度审计整改“回头看”实施方案〉的通知》的要
求,我XX对本单位2021-2023年中央、省市区各级审计机关
实施完成的所有审计项目中检查发现问题的整改落实情况进行
了自查。针对审计中检查发现的项目预算执行率偏低和调拨固定
资产未经过国有资产监管部门审批的问题,XX安排相关科室工
作人员根据审计部门要求均已完成整改,并在要求时限内向审计
部门提交了审计整改报告及附件资料,确保整改工作落实到位。
二、存在的问题
由于科室责任人缺乏财务管理类专业性培训,项目预算管理
意识相对淡薄,导致编制预算时项目实施计划与资金支付计划结
合不充分,项目预算编制科学性、合理性有待提高。
三、下一步打算
在今后的工作中,我XX将进一步深化对审计自查自纠工作
重要意义的认识,切实增强责任感和使命感,按照更加注重治本,
更加注重预防,更加注重建设的要求,把审计工作和财务管理长
效机制建设作为根本任务积极推进。
一是加强财务专业知识培训,提升各科室责任人项目管理知
识水平,促进项目预算编制工作的标准化、规范化,切实提升项
目预算执行率。
二是继续严格执行财经纪律,规范财务行为,加强财务管理,
强化财务监管职能,着力加强廉政能力建设,促使XX财务管理
工作在自查自纠工作中更加精细化,财务管理水平得以稳步提
升。
XXXXXXXXXXXX
2023年8月23日
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