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2024内部审计员工作计划参考范文

一、内部审计工作目标

围绕集团____年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职

责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效

益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,

查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水

平,合理利用集团资源,提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预

算,跟踪计划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的

真实、完整,准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理,通过会计凭证和财务资

料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制

度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防

止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的

审计,推动企业进一步完善项目管理采购管理,规范相关的行为准

则,健全工程项目、采购活动的记录,使工程项目、采购管理提高效

益性。

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5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求,进行临时专

项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分

析投资结果,总结经验。

三、具体实施计划。.

1、由于专门内审还缺少具体经验,以上思路主要还是围绕财务管

理这条线进行,对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上____项,____项将根据集团要求适时穿

插进行。

3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,

库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,

会计凭证等审计。

5、三季度重点:____年上半年企业财务核算和管理,资金使用管

理等。

6、四季度重点:结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确

认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依

据。

7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、

财务制度执行情况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团

卡操作管理、专项销售管理等。

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8、一季度具体安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启

动节前将从集团直属公司开始,同时还将考虑相应的审计流程设计、

梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团

审计做一些基础准备。

9、每月____日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。

2024内部审计员工作计划参考范文(二)

一、总体目标

按照“全面审计,突出重点”的工作思路,紧紧围绕农业和农村

发展这个主题,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,进一

步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业

专项资金使用效益等方面的积极作用,促进农业事业健康快速发展。

二、工作要点

(一)审计内容和重点

⒈单位预算执行及财政收支情况

(1)收入情况:审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标

准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税

收入入库是否及时,有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理

是否规范,有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入

预算执行率,评价单位收入预算实现情况。

⑵支出情况:审查支出预算的编制是否科学、完整,是否存在无

预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象;

第3页共9页

审查支出是否合规,有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个

人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行,评价其执

行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率,评价

单位预算执行情况。

⒉重大经济决策情况

是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据

是否充分,是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、

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