2024年内部审计工作计划模板(三篇) .pdfVIP

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2024年内部审计工作计划模板

一、内部审计工作目标

围绕集团____年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职

责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效

益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,

查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水

平,合理利用集团资源,提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预

算,跟踪计划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的

真实、完整,准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理,通过会计凭证和财务资

料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制

度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防

止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的

审计,推动企业进一步完善项目管理采购管理,规范相关的行为准

则,健全工程项目、采购活动的记录,使工程项目、采购管理提高效

益性。

第1页共10页

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求,进行临时专

项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分

析投资结果,总结经验。

三、具体实施计划。.

1、由于专门内审还缺少具体经验,以上思路主要还是围绕财务管

理这条线进行,对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上____项,____项将根据集团要求适时穿

插进行。

3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,

库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,

会计凭证等审计。

5、三季度重点:____年上半年企业财务核算和管理,资金使用管

理等。

6、四季度重点:结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确

认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依

据。

7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、

财务制度执行情况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团

卡操作管理、专项销售管理等。

第2页共10页

8、一季度具体安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启

动节前将从集团直属公司开始,同时还将考虑相应的审计流程设计、

梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团

审计做一些基础准备。

9、每月____日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。

2024年内部审计工作计划模板(二)

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流

失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审

计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理

制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结

合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把

促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计

工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开

展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现

的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发

放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;

第3页共10页

2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材

费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行

审计;

6、根据内部审计的规定要

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