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企业资产清查与固定资产管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

1.为了规范企业的固定资产管理,建立完善的资产清查制度,

保护企业资产安全,提高资产利用效率,订立本制度。

2.本制度依据《中华人民共和国物权法》《企业固定资产管

理方法》等相关法律法规进行编制。

第二条适用范围

本制度适用于企业全部权内固定资产、无形资产以及其他相关资产

的管理和清查。

第三条定义

1.固定资产:指企业购置、租赁或以其他方式取得的使用寿

命超出一年,用于生产经营、出租、管理或者为经营活动供应服务

的有形资产。

2.无形资产:指没有实物形态但具有肯定价值、能为企业创

造收益的资产,包含但不限于专利、商标、版权等。

3.资产清查:指对企业资产进行有组织、有计划、有目的的

检查和核实,确保资产安全和数据准确性。

4.资产管理:指对企业资产进行合理使用、有效配置及时更

新、维护保养和价值保全等活动。

第二章资产清查流程

第四条年度资产清查

1.每年底,企业应组织开展一次全面的资产清查,核实固定

资产和无形资产的数量、质量、规格、使用情形等。

2.资产清查工作应由企业财务部门负责,财务部门可以委托

其他部门或外部机构帮助进行清查。

3.资产清查应编制清查方案,明确清查的范围、方法、时间、

责任部门、责任人等,并报相关领导批准。

4.资产清查时,应对固定资产进行标识,建立与注册台账相

对应的资产清查台账,记录清查结果。

第五条更改资产清查

1.对固定资产发生折旧、报废、调拨、改造、维护和修理等

更改情况的,应及时进行资产清查,确保更改资产的准确性。

2.更改资产清查应记录清查时间、清查范围、清查结果等,

并及时更新相关资产台账。

第六条其他情况的资产清查

1.在企业内部调整、重组、合并、分立等情况下,应进行资

产清查,确保资产流转的合法性和准确性。

2.其他需要进行资产清查的情况,应依据实际需要订立相应

的清查方案,并记录清查的过程和结果。

第三章固定资产管理

第七条购置与验收

1.固定资产的购置应符合企业的需求,由相关部门提出申请,

并经过评审和批准后进行购置。

2.购置固定资产前,应进行供应商的资质审核、价格比较和

产品质量评估,并记录相关信息。

3.购置的固定资产应通过验收,核对数量、质量、规格等,

并记录验收结果和相关凭证。

第八条投资决策

1.进行紧要固定资产投资前,应编制投资决策方案,明确投

资的必需性、投资规模、回报猜测等,并经过相关部门审批批准。

2.投资决策方案应包含投资预算、投资收益评估、风险掌控

措施等内容,并及时记录和归档。

第九条使用与保管

1.固定资产的使用应符合企业规定,严禁挪作他用、私自借

用或转让。

2.固定资产应设专人负责保管,并建立固定资产台账,明确

资产的使用时间、使用部门、使用人员等信息。

3.对于易失性较高的固定资产,应定期进行安全检查和防火、

防盗措施的整改,保障资产安全。

第十条维护和修理与保养

1.固定资产的维护和修理保养工作应依照规定程序进行,维

护和修理保养记录应详实,并建立维护和修理保养档案。

2.维护和修理保养过程中,如需更换零部件或进行重点维护

和修理,应及时报备,并记录相关维护和修理保养情况。

第十一条报废与更新

1.对于实现报废标准和无法连续使用的固定资产,应及时报

废,由相关部门填写报废申请并经过批准后办理报废手续。

2.定期对固定资产进行评估,依据实际使用情况和技术发展

情形,及时进行更新和替换。

第四章监督及惩罚

第十二条监督

1.相关部门应定期对资产清查和固定资产管理工作进行监督

和检查,发现问题及时矫正并提出整改看法。

2.财务部门应建立相关指标和报告,定期向上级报告资产清

查和固定资产管理情况。

第十三条惩罚

1.对违反本制度的相关人员

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