2024年财务科自查自纠报告(5篇) .pdfVIP

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  • 2024-12-16 发布于河南
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2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)

财务科的自查报告通用1

现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实

存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。银

行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即

将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展

核对。

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,

遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财

务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中,严格遵

循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项

时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管

领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合

法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进

展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有

关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿

上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方

面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。

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在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央

专项资金

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