2024年税务内部审计工作总结 .pdfVIP

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  • 2024-12-16 发布于河南
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2024年税务内部审计工作总结

一、工作概况

2024年是税务内部审计工作的重要一年,全年共开展了各类

审计活动350次,涉及面广,覆盖了全省范围内的税务系统。审

计工作主要集中在纳税人合规情况、税务系统内部管理和绩效评

估三个方面。通过深入开展内部审计,能够有效推动税务系统的

规范运作,提升内部管理水平,加强对纳税人的监管与服务,实

现税务事业的可持续发展。

二、纳税人合规情况审计

今年我们紧密围绕实施税收法规,全面推进税务管理现代

化,加大了对纳税人合规情况的审计力度。通过开展纳税人自主

申报、税务审查抽查和自查自纠等审计活动,深入了解纳税人纳

税行为,发现和解决问题,推动纳税人全面遵法守规。审计结果

显示,今年纳税人合规情况整体较好,但仍存在少数纳税人存在

偷漏税、虚开发票等违法行为。我们将继续加大力度,强化纳税

人守法教育,提升纳税人合规意识,加大对违法行为的打击力

度,进一步促进税收征管的规范化。

三、税务系统内部管理审计

税务系统的内部管理对于税收征管具有重要意义,今年我们

在内部管理方面开展了一系列审计活动,主要包括税务收入核

算、内部控制、业务流程以及人员管理等方面的审计。审计结果

反映了税务系统内

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