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RBT214:2017机动车检测管理体系程序文
件表格汇编之内部质量审核程序表格
内部审核首/末次会议签到表
会议名称□首次会议□末次会议
会议地点
时间年月日时分秒
主持人记录人
被审核部门人员
签名职务签名职务
内审组人员
签名职务审核范围
年度内部审核计划
审核次数内审时间内审负责人审核部门或要素
批准:编制:
内审检查表
受审部门:部门负责人:
审核员:审核时间:
依据标准:《实验室资质认定准则》、本机构的质量体系和有关规定。
标准条款审核内容审核记录确认(符合否)
批准:编制:
内审不符合项及纠正措施计划
受审部门部门负责人
审核员审核日期
不符合项描述:
具体
不合
格事
实的
描述不符合:
及确□标准/准则(标准号、条款):
□质量手册(编号、版本号、条款)
认
□程序文件(编号、版本号、条款)
审核员(签名):责任人(签名):
年月日年月日
纠正
措施
及计
划(
必须
商定
出完
成整
部门负责人或责任人(签名):
改的
年月日
期限)审核员(签名):
年月日
质量负责
人意见年月日
内部质量审核报告
审核
要素
适宜性(好□一般□差□)
审核
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