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2024年审计工作总结标准范本
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、
法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司____度
工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为
中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成
了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就____度审计工作总
结如下:
一、完成主要工作
____共完成审计项目____项,其中年度财务收支及年度预算执行
状况审计____项,专项经营考核审计____项,任期经济职责审计____
项,投资企业财务收支与资产负债审计____项,基建工程项目预算审
计____项,基建工程项目结算审计____项,为完善集团经营管理、提
高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预
算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内
控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟
通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。____度完
成上年度财务收支与预算执行审计____项,发现问题____项,提出推
荐____项。____月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应
收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性
意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与
财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
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2、开展专项经营考核审计
20cc年____月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任
命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计
部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋
商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结
果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的
经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排
对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财
务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性
是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资
决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考
20cc年,宝原总经理、新____湖副总经理岗位变动,根据集团公
司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理
等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
____,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,
纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督
管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。____完成基建工程项目
预算审计____项,预算金额843。____万元,核减金额286。____万元;
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基建工程项目结算审计____项,结算报审金额1,392。____万元,核
减金额384。____万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部
脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。____引进外部力量
进行工程造价审核____项,结算报审金额228。____万元,核减金额
119。____万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键
____度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自
有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支
援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必
须便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等
多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、
审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计
年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日
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