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会计电算化管理办法
一、总则
1.为推动本单位会计电算化工作的规范化发展,依据《中华人民共和国会计法》以及相关法规政策,结合本单位实际情况,特制定本办法。
2.本办法所指会计电算化,是借助电子计算机信息技术在会计工作中的运用,涵盖利用计算机替代人工进行会计核算、财务管理以及会计信息分析处理等工作。
3.本单位会计电算化工作目标为提升会计工作效率与质量,保障会计信息的及时性、准确性与完整性,助力单位财务管理决策科学化、精细化。
二、会计电算化岗位设置与职责
1.系统管理员:负责会计电算化系统的整体运行维护,涵盖系统安装、升级、数据备份与恢复;管理系统操作权限,依据岗位需求为会计人员分配账户并设定权限;监控系统运行状态,及时处理故障与安全隐患;组织开展会计电算化系统相关培训与技术交流活动。
2.账套主管:负责所管账套的会计核算工作组织与管理,确定账套核算规则与参数,如会计科目体系、记账本位币、会计期间等;审核记账凭证,确保凭证编制合规、数据准确;定期结账,编制会计报表并进行财务分析;协调处理账套运行中的各类问题,保障账套数据安全完整。
3.数据录入员:依据审核无误的原始凭证,准确录入会计数据至电算化系统,包括记账凭证信息、业务往来数据等;录入过程中严格遵循会计核算规范与数据录入要求,对录入数据的准确性负责;及时发现并反馈录入过程中出现的异常情况或错误信息。
4.数据审核员:对数据录入员录入的数据进行全面审核,重点审查数据的真实性、合法性、准确性与完整性;检查记账凭证与原始凭证是否相符,会计科目运用是否恰当,数据计算是否正确;对审核中发现的问题及时反馈给数据录入员进行修正,并再次审核确认。
三、会计电算化操作管理
1.会计人员必须经过专业培训并取得会计电算化操作资格证书,方可操作会计电算化系统。严禁未经授权人员操作系统或超越权限进行操作。
2.操作人员应严格依据会计业务流程与系统操作指南进行操作,规范录入会计数据,确保数据的准确性与完整性。录入错误数据应及时依照规定程序修正,已记账凭证若发现错误,需按照会计制度规定采用红字冲销或补充登记等方法更正。
3.操作人员应妥善保管个人操作密码,定期更换密码,严禁将密码泄露给他人。离岗时务必及时退出会计电算化系统,防止他人非法操作。
4.会计电算化系统应设置必要的操作日志,如实记录操作人员姓名、操作时间、操作内容等信息,操作日志应定期备份并妥善保存,以便日后查询与审计。
四、会计电算化数据管理
1.建立健全会计电算化数据备份制度,定期对会计数据进行备份,备份数据应存储在安全可靠的介质中,并异地妥善保存。数据备份频率依据业务量大小与数据重要性确定,一般至少每周进行一次完整备份,每日进行增量备份。
2.会计数据应按照规定存储期限妥善保存,存储介质应定期检查与复制,防止数据损坏或丢失。对超过存储期限且无保存价值的数据,应依照相关规定程序进行销毁处理,并做好销毁记录。
3.严格控制会计数据的修改权限与修改流程,未经授权严禁擅自修改会计数据。如因特殊原因需修改数据,必须履行严格的审批手续,详细记录修改原因、修改前后内容,并由修改人员与审批人员签字确认。
五、会计电算化系统维护与安全管理
1.配备专业技术人员负责会计电算化系统的日常维护工作,定期对系统硬件设备进行检查、保养与维修,确保设备正常运行。及时更新系统软件补丁,升级杀毒软件与防火墙,防范计算机病毒、黑客攻击等安全威胁。
2.建立会计电算化系统应急处理机制,制定突发事件应急预案,明确应急处理流程与责任分工。定期组织应急演练,提升应对突发事件的能力,确保在系统出现故障或遭受安全攻击时能够迅速恢复数据,保障会计工作的连续性。
3.加强对会计电算化系统网络安全管理,设置网络访问权限,限制外部网络非法访问内部系统。采用加密技术对网络传输数据进行加密处理,保障数据传输安全。严禁在会计电算化系统专用网络上进行与工作无关的活动,如浏览非法网站、下载无关软件等。
六、会计电算化档案管理
1.会计电算化档案涵盖存储在计算机硬盘、光盘、磁带等介质中的会计数据、系统开发文档、操作手册、备份数据以及打印输出的纸质会计凭证、账簿、报表等。
2.会计电算化档案应指定专人负责管理,建立档案借阅登记制度,严格控制档案借阅范围与借阅期限。借阅会计电算化档案需经相关领导审批,并办理借阅登记手续,借阅人员不得擅自复制、修改、删除档案内容。
3.存储会计电算化档案的介质应定期进行检查与复制,防止因介质损坏导致档案数据丢失。对纸质会计档案应按照档案管理规定进行整理、装订、归档,并妥善保管在专门的档案库房,做好防火、防潮、防虫、防盗等工作。
七、附则
1.本办法由本单位财务部门负责解释与修订。
2.本办法自发布之日起施行,如有与国家法律法规或政策相
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