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采购部工作流程与管理制度.pdfVIP

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采购部工作流程与管理制度

1、总则

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的

采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员

及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责:

1)负责组织公司所销售产品的采购。

2)对库房的管理工作负责。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5)对本部门员工制度执行情况负责。

6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使

用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责:

1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须

及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、

存档。

3)负责库房日常管理事务。

4)检查库存产品状况。

5)按规定收发物料。

6)物料进库储位的筹划与排放,

7)填写库房相关数字登录到ERP。

8)配合盘点库房产品工作的具体执行。

9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11)维护和管理搬运工具。

4、流程:

1)采购流程:

A收到销售部从ERP发来的订单

B审批确认

C询价、比价

D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)

E签订采购合同

F复印后,将原始合同整理装订年末存档

2)付款流程:

A在ERP内录入付款申请单

B采购部经理审核

C副总经理审批

D财务部付款。

3)收货流程:

A直发:

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

b.供货方传真提货单

c.通知销售内勤已发货

d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e.采购员办理入库手续

f.销售部内勤办理相应的出库手续

B转发:

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

b.供货方传真或邮寄提货单

c.通知办公室相关人员提货

d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e.采购员清点货物并办理ERP入库手续

4)收进项发票流程:

a.催供货方开具发票

b.核对开票内容

c.录入ERP

d.将发票交财务部签收。

5)出库流程:

a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

b.库管员备货并复核

c.交办公室发货

d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、采购管理制度:

1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。

2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,

并提出本周用款计划。

5)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原

因提前十日通知销售内勤

7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理

入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。

9)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。

6、库房管理制度:

1)库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员

不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。

2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反

罚款100元。

3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4)任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。

5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保

证货物和备品的及时、准确出库。

6)接到

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