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商品采购流程图.doc

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一般业务管理总流程

采购部与供应商洽谈新商品引进

采购部与供应商洽谈新商品引进

《旧供应商新商品引进流程》与否新供应商否

《旧供应商新商品引进流程》

与否新供应商

《新供应商商品引进流程》

《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、管理

商场进行商品销售、管理

采购部与

采购部与营运部共同分析

与否有滞销或质量问题

《退货管理流程》采购部处理处理

《退货管理流程》

采购部处理处理

采购部分析经营与否有问题是

采购部分析经营与否有问题

电脑部:新商品试销与否已经到期

电脑部:新商品试销与否已经到期

《新商品转正流程》

《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流

《供应商分析淘汰流程》程

与否新供应商需

与否新供应商

《结算流程》不需

《结算流程》

新供应商商品引进流程

采购员洽谈新供应商及新商品

采购员洽谈新供应商及新商品

将供应商详细资料列表,上报采购经理审批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生产厂家等

将供应商详细资料列表,上报采购经理审批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生产厂家等

商品与否已经有经营

商品与否已经有经营

已经有经营

将供应商详细状况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》

将供应商详细状况资料列表

填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》

申报采购经理/

申报采购经理/店长审批

采购部录入组录入:

采购部录入组录入:

1、新供应商资料

2、新商品资料

3、设定商品状态

采购员下新品订单,并告知门店

采购员下新品订单,并告知门店

旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈

供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈

采购文员填写《新品录入资料表》

采购文员填写《新品录入资料表》

采购部经理签名同意并由

采购部经理签名同意并由店长签字确认

同意

电脑

电脑部录入新商品资料并确认

新品资料单转交营运部

新品资料单转交营运部

采购员下新品订单,并告知

采购员下新品订单,并告知营运部

联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商代销或扣点条件

采购部与供应商协商代销或扣点条件

采购主管与供应商草签供应商洽谈登记表

采购主管与供应商草签供应商洽谈登记表

供应商在协议上签名、盖公章交采购经理和

供应商在协议上签名、盖公章交采购经理和店长审核

同意

总经理签名与否同意

总经理签名与否同意

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