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中小学校幼儿园财务收支内部审计制度
第一章总则
第一条为了规范和加强我校内部审计工作,充分发挥
申计部I]在学校内部财务收支和经济活动中的申计监督作
用,提高学校资金使用效益、保障我校教育改革和发展的顺
利进行,根据审计署《审计署关于内部审计工作的规定》和
国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,结合我
校实际,特制定本规定。
第二条学校内部审计工作在学校校长的直接领导下,
依照国家法律、法规和政策以及上级和本校有关规章制度,
对本校及所属各部门的财务收支及其有关经济活动进行内
部审计监督,对学校领导负责并报告工作,同时接受政府审
计机关及省
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