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2024年9月机关财务工作总结范文6篇
篇1
一、引言
2024年9月,机关财务部门在领导的指导下,严格按照法律法规和财务制度的要求,认真履行职责,较好地完成了各项工作任务。现将本月的工作总结如下,以供领导和同事参考。
二、工作内容及完成情况
1.财务核算与报告
本月,财务部门严格按照《会计法》和机关财务制度的规定,认真进行财务核算和报告工作。我们及时、准确地完成了各项财务报表的编制工作,确保了报表的真实性和完整性。同时,我们还加强了与兄弟单位的沟通与协作,共同完成了上级部门布置的各项财务任务。
2.预算管理
在预算管理方面,我们严格按照上级部门的预算要求,结合本单位的实际情况,科学、合理地编制了本月的预算计划。在执行过程中,我们密切关注预算执行情况,及时调整预算计划,确保了预算的合理性和有效性。
3.资金管理
在资金管理方面,我们严格按照财务制度的要求,加强了资金的管理和使用。我们优化了资金结构,提高了资金的使用效率。同时,我们还加强了对应收账款的管理,及时催收账款,减少了坏账损失。
4.资产管理
在资产管理方面,我们严格按照资产管理制度的要求,加强了资产的管理和维护。我们定期对资产进行盘点和清查,确保了资产的账实相符。同时,我们还加强了对资产的报废和处置管理,避免了资产的浪费和流失。
5.内部控制与风险管理
在内部控制与风险管理方面,我们严格按照内部控制制度的要求,加强了内部控制和风险管理。我们完善了内部控制流程,提高了内部控制的有效性。同时,我们还加强了对风险的识别和评估,及时采取了相应的风险应对措施,确保了财务工作的安全和稳定。
三、存在的问题及改进措施
1.财务核算基础工作有待进一步加强。部分财务报表的编制还不够规范和准确,需要进一步加强财务核算基础工作,提高财务报表的质量。
2.预算管理需要更加精细化和科学化。目前预算计划的编制还不够精细和科学,需要进一步加强预算管理的精细化和科学化程度,提高预算的合理性和有效性。
3.资金管理需要进一步加强。目前部分应收账款的催收还不够及时和有效,需要进一步加强资金的管理和使用,提高资金的使用效率。
4.资产管理需要进一步加强。目前部分资产的盘点和清查还不够规范和准确,需要进一步加强资产的管理和维护,避免资产的浪费和流失。
5.内部控制与风险管理需要进一步完善。目前部分内部控制流程还不够完善和有效,需要进一步完善内部控制制度,提高内部控制的有效性。同时,还需要加强对风险的识别和评估,及时采取相应的风险应对措施,确保财务工作的安全和稳定。
四、总结与展望
本月,机关财务部门在领导的指导下,认真履行职责,较好地完成了各项工作任务。同时,我们也认识到工作中存在的问题和不足,需要在今后的工作中进一步加强学习和改进。我们相信,在领导的指导下和同事们的共同努力下,机关财务部门的工作一定会更上一层楼。
篇2
一、前言
在本月,我们机关财务部门认真执行了上级的财务政策,按照要求完成了各项财务工作任务,取得了一些成绩,也总结了不少经验,在某些方面也暴露出了以前工作中的一些不足。现将本月工作总结如下:
二、本月工作总结
(一)加强学习,提高业务水平本月,我们部门定期组织财务人员学习会计业务知识和政府有关财务政策法规的学习,认真领会有关文件精神,使财务工作能跟上国家形势的发展变化,不断提高财务工作的质量和要求。
(二)合理安排收支预算,严格预算管理
我们部门根据镇级财政预算编制原则和要求,合理安排预算。年初,按照镇人代会审议通过的预算意见,我们认为重点是着眼节支,采取积极的财政政策,促进经济的发展。在实际执行过程中,按照上级主管部门下达的预算计划,严格控制支出,合理安排资金,按实际支出合理安排活动经费。同时,我们部门还在充分考虑群众生活的实际需要的基础上进行安排预算。
(三)做好日常会计核算工作,提高财务信息质量
(四)加大力度执行财经纪律
我们部门一直把执行财经纪律作为财务工作的重要环节来抓。我们财务人员人人坚持按制度办事并互相监督、相互制约。同时做好各项审计工作。审计工作是加强经济管理、提高经济效益的有效手段。我部门加强审计规范和程序化管理,重点加强专项资金审计和“小金库”专项治理工作,加强有关经费使用效益审计和专项资金跟踪审计。在工作中发现大的开支事项及时向领导汇报申请和审批,并及时向全体人员通报以便加强财务管理和审计监督。同时我们财务人员坚持从大局出发,以高度的政治责任感和事业心认真工作,积极为领导献策献力。
三、今后财务工作努力方向
(一)进一步规范财务管理行为和会计业务处理
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