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2024年事业单位财务工作总结范文8篇
篇1
2024年,在领导及同事们的帮助指导下,我坚持不断学习,完善自我,在各方面严格要求自己,爱岗敬业、廉洁奉公,注重理论联系实际,加强学习,不断提升业务能力。虽然工作中遇到一些困难和挫折,但我都坦然面对,积极想办法解决。在工作中不断总结、改进,在反思中成长。现将2024年的工作汇报如下:
一、会计工作
1.日常会计处理工作。严格按照会计法及国家有关财务会计法规规定,及时完成会计报账、记账工作,保证做到手续完备、数字准确、账目清楚。同时,认真审核原始凭证,对不符合规定或手续不全的凭证不予报销。
2.财务预算编制工作。根据本单位实际情况及政府政策要求,分析财务收支状况,编制年度财务预算。在实际执行中,严格按照预算执行,合理分配和使用资金,确保各项支出在预算范围内进行。
3.固定资产管理。建立健全固定资产管理制度,加强固定资产的核算和清查工作。定期对固定资产进行盘点,确保固定资产的账实相符。对报废、毁损的固定资产及时进行账务处理,并补充完善相关手续。
4.财务分析工作。定期编制财务分析报告,对单位的财务状况、经营成果和现金流量等进行分析,为领导提供决策依据。通过财务分析,找出单位在财务管理方面存在的问题和不足,并提出改进意见和建议。
二、审计工作
1.内部审计。根据单位实际情况,制定内部审计工作计划,并组织实施。对单位的财务收支、经济效益、内部控制等方面进行审计监督,确保单位的经济活动合法合规。同时,对审计中发现的问题及时提出整改意见和建议,并督促相关部门进行整改。
2.外部审计。积极配合外部审计机构对单位的审计工作,提供所需的会计资料和相关证明材料。在审计过程中,如实反映单位的财务状况和经营成果,确保审计结果的客观公正。
三、其他工作
1.认真学习政治理论,积极参加单位组织的政治学习活动,不断提高政治素质和业务能力。同时,注重理论联系实际,将所学知识运用到实际工作中去。
2.加强与兄弟单位及同行业单位的交流与协作,学习先进的管理经验和业务技能,拓宽视野,提升自身综合素质。
3.严格按照档案管理要求,及时整理和归档会计凭证、账簿、报表等会计资料,确保会计档案的完整性和安全性。
四、存在的问题和不足
1.在日常会计处理过程中,有时因时间紧迫或疏忽大意而导致一些手续不全或数据不准确的凭证被报销或入账。今后需要更加严格地审核原始凭证,确保凭证的真实性和完整性。
2.在财务预算编制过程中,有时因对政策理解不够深入或对实际情况把握不够准确而导致预算编制不够科学合理。今后需要加强学习,提高政策水平和业务能力,以便更好地完成预算编制工作。
3.在内部审计过程中,有时因沟通不畅或协调不够及时而导致审计工作效率低下或出现重复劳动的情况发生。今后需要加强与相关部门的沟通和协调配合力度以提高审计工作效率和质量。
篇2
一、引言
2024年对于事业单位财务部门而言是充满挑战与机遇的一年。面对复杂的经济环境和政策调整,我部门紧紧围绕单位总体发展战略,积极履行职责,确保了财务工作的顺利进行。本报告旨在全面回顾和总结本年度财务工作的成果与不足,为未来的工作提供指导。
二、财务收支概况
(一)收入情况
本年度,事业单位总收入达到预定目标,其中财政拨款、事业收入和其他收入均呈现出稳定增长态势。特别是事业收入,通过提供优质服务和拓展业务领域,实现了较大幅度的增长。
(二)支出情况
支出方面,我们坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,确保了人员经费和日常公用经费的及时足额支付。同时,加大对重点项目和关键领域的投入,推动了单位事业的持续发展。
三、预算管理工作
(一)预算编制
本年度预算编制工作严格按照财政部门的要求,结合单位实际发展需要,细化预算项目,确保预算的科学性和合理性。
(二)预算执行
在预算执行过程中,我们强化预算刚性约束,加强预算执行的监控和分析,确保预算的严格执行。同时,根据实际情况调整预算执行方案,提高了预算执行的灵活性和效率。
四、资产管理工作
(一)资产配置
根据单位发展需求,我们合理配置资产资源,确保资产的合理配置和高效使用。
(二)资产盘点与处置
定期开展资产盘点工作,确保资产账实相符。对闲置资产进行处置,提高了资产使用效率。
五、内部控制与风险管理
(一)内部控制
加强内部控制体系建设,完善各项财务管理制度,确保财务工作的规范性和有效性。通过开展内部审计,加强对财务活动的监督和管理。
(二)风险管理
建立健全风险管理体系,加强对财务风险的分析和
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