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老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃

审计论文题目示例优质

2、我国中小房地产开发企业内部控制研究

3、企业内部控制体系构建研究

4、基层政府财政预算执行审计研究

5、公立医院固定资产内部控制问题研究

6、我国地方政府债务审计风险研究

7、b企业信息系统审计研究

8、上市公司收入确认方面审计失败研究

9、内控缺陷披露与修正的市场反应及盈余信息含量研究

10、x医院固定资产内部控制优化研究

11、政府低价管制与审计质量

12、省级审计机关审计效率影响因素研究

13、企业内部控制重大缺陷认定差异研究

14、创业板ipo审计风险及其对策

15、内部控制质量、产权性质与审计费用

16、会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究

17、我国电子商务企业审计风险研究

18、la公司采购业务的内部控制评价与优化研究

19、现代风险导向审计在t会计事务所的应用研究

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

20、h高校固定资产内部控制优化研究

21、d农业公司应收账款内部控制优化研究

22、kl银行理财产品销售环节内部控制研究

23、yl公司工程项目内部控制优化研究

24、ca银行信贷业务内部控制有效性研究

25、tz会计师事务所审计质量评价体系研究

26、m煤业公司内部审计绩效评价研究

27、zy公司内部审计绩效评价及提升研究

28、a事务所关联方交易审计风险研究

29、r会计师事务所审计风险控制研究

30、风险导向审计在内部审计中的应用

31、风险管理审计在内部审计中的应用

32、企业内部审计的独立性问题探讨

33、内部审计在公司治理中的作用

34、内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通

35、内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系

36、内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见

37、宁波民营企业内部审计存在的问题与对策

38、宁波中小型企业内部审计的现状

海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐

39、宁波中小型企业内部控制制度的建设调研

40、内部审计增值功效及实现途径

41、民营企业内部控制制度研究

42、对coso内部控制和风险管理框架的借鉴意义

43、公司治理中的审计委员会制度的作用

44、审计委员会效果研究

45、审计委员会基本职责探讨

46、审计委员会会议效果研究

47、审计委员会在风险管理中的作用探讨

48、合同审计的效果探讨

49、浅谈施工企业内部会计控制制度

50、论经济责任审计的问题与对策

1、关于经济责任审计若干问题的探讨

2、关于企业集团内部审计若干问题的探讨

3、会计报表审计风险分析及防范研究

4、会计电算化系统的现状与审计对策浅析

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