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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方:XXX
乙方:XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
二零二四年度企业内部审计与内部控制咨询合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1.合同双方名称
1.2.合同双方地址
1.3.合同双方法定代表人
1.4.合同双方联系方式
2.审计与内部控制咨询范围
2.1.审计目的
2.2.内部控制目标
2.3.审计范围
2.4.咨询范围
3.审计与内部控制咨询期限
3.1.审计期限
3.2.咨询期限
4.审计与内部控制咨询人员
4.1.审计人员资质
4.2.咨询人员资质
4.3.人员安排
5.审计与内部控制咨询费用
5.1.费用总额
5.2.费用支付方式
5.3.费用支付时间
6.审计与内部控制咨询成果
6.1.审计报告
6.2.内部控制报告
6.3.咨询建议书
7.信息保密
7.1.保密内容
7.2.保密期限
7.3.保密责任
8.违约责任
8.1.违约情形
8.2.违约责任承担
9.争议解决
9.1.争议解决方式
9.2.争议解决机构
9.3.争议解决程序
10.合同生效
10.1.合同生效条件
10.2.合同生效时间
11.合同解除
11.1.合同解除条件
11.2.合同解除程序
12.合同变更
12.1.合同变更条件
12.2.合同变更程序
13.合同解除或终止后的处理
13.1.费用结算
13.2.保密信息处理
13.3.人员交接
14.其他约定事项
14.1.本合同未尽事宜
14.2.补充协议
14.3.合同附件
第一部分:合同如下:
第一条合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方:有限公司
乙方:YYYY审计咨询有限公司
1.2合同双方地址
甲方地址:中国省市区路号
乙方地址:中国省市区路号
1.3合同双方法定代表人
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
1.4合同双方联系方式
甲方联系人:
联系电话:138
乙方联系人:赵六
联系电话:1395678
第二条审计与内部控制咨询范围
2.1审计目的
本合同旨在对甲方公司财务报表进行审计,确保其真实性、公允性和合规性。
2.2内部控制目标
本合同旨在评估甲方公司内部控制体系的有效性,提出改进建议,降低风险。
2.3审计范围
包括但不限于财务报表审计、内部控制制度审查、内部控制执行情况检查等。
2.4咨询范围
包括但不限于内部控制体系设计、风险评估、内部控制实施等。
第三条审计与内部控制咨询期限
3.1审计期限
自合同签订之日起至2024年12月31日完成审计工作。
3.2咨询期限
自合同签订之日起至2025年6月30日完成内部控制咨询工作。
第四条审计与内部控制咨询人员
4.1审计人员资质
乙方派遣具备中国注册会计师资格的审计人员。
4.2咨询人员资质
乙方派遣具备相关专业背景和丰富经验的内部控制咨询人员。
4.3人员安排
乙方负责派遣审计和咨询人员,并确保其具备完成本合同所需的专业能力。
第五条审计与内部控制咨询费用
5.1费用总额
本合同审计与内部控制咨询费用总额为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。
5.2费用支付方式
甲方应按乙方开具的发票在收到发票之日起15个工作日内支付相应款项。
5.3费用支付时间
第一笔款项支付时间:合同签订后5个工作日内。
第二笔款项支付时间:审计和内部控制咨询工作完成后的10个工作日内。
第六条审计与内部控制咨询成果
6.1审计报告
乙方应在审计期限届满后30个工作日内向甲方提交审计报告。
6.2内部控制报告
乙方应在咨询期限届满后30个工作日内向甲方提交内部控制报告。
6.3咨询建议书
乙方应在咨询期限届满后15个工作日内向甲方提交咨询服务建议书。
第七条信息保密
7.1保密内容
本合同涉及的所有信息,包括但不限于甲方公司的财务数据、内部控制制度、业务流程等,均属保密信息。
7.2保密期限
本合同签订之日起至合同终止后5年内,双方均应遵守保密义务。
7.3保密责任
任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。
第八条违约责任
8.1违约情形
8.1.1乙方未按合同约定完成审计和内部控制咨询工作,或未在规定期限内提交审计报告、内部控制报告和咨询服务建议书。
8.1.2甲方未按合同约定支付费用。
8.1.3任何一方泄露对方保密信息。
8.2违约责任承担
8.2.2甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为未支付部分费用的1%。
8.2.3泄露保密信息的一方,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
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