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2025年县财务审计工作会议总结
一、会议概况
2025年县财务审计工作会议于本月20日至22日在县政府会议室召开,本次会议旨在全面总结过去一年的财务审计工作,分析当前形势,部署下一阶段工作任务。会议期间,共有来自县审计局、各乡镇及相关部门的100余名代表参加了会议。会议期间,与会代表听取了县审计局关于2024年度财务审计工作的全面报告,报告显示,2024年共完成审计项目80个,涉及财政资金10亿元,审计发现并纠正违规资金2000万元,有力地促进了党风廉政建设和反腐败工作。此外,会议还邀请了相关部门负责人就审计发现的问题进行了深入剖析,并结合实际案例进行了经验交流。
本次会议共分为三个阶段,首先由县审计局负责人作年度工作报告,随后进行了分组讨论,最后是大会总结。在分组讨论环节,各小组围绕审计工作存在的问题、改进措施以及如何加强审计队伍建设等方面展开了热烈的讨论。与会代表普遍认为,过去一年审计工作取得了显著成效,但同时也存在一些问题和不足。例如,部分审计项目存在进度缓慢、质量不高的问题,部分乡镇和部门的财务管理制度不够完善,审计成果运用不够充分等。针对这些问题,代表们提出了加强审计队伍建设、提高审计工作效率、完善财务管理制度等一系列具体建议。
会议强调,财务审计工作是维护财经纪律、促进政府治理的重要手段。面对新形势、新任务,全县审计系统要紧紧围绕县委、县政府的中心工作,进一步强化审计监督,提高审计质量,为全县经济社会发展提供有力保障。会议指出,2025年财务审计工作要继续深化重点领域审计,加强对民生资金、重大项目、国有资产的审计力度,确保审计工作取得实效。同时,要不断创新审计方法,提升审计信息化水平,提高审计效率,为全县经济社会高质量发展贡献审计力量。
二、工作回顾与总结
(1)过去一年,县审计局共开展审计项目60项,涵盖预算执行、民生资金、公共资源交易等多个领域,发现并纠正问题资金3000万元。审计报告指出,大部分项目预算执行规范,资金使用合理,但仍有个别项目存在违规使用资金、预算执行不到位等问题。
(2)在民生资金审计方面,重点关注教育、医疗、社会保障等领域,发现并整改问题资金1000万元,保障了民生资金的安全高效使用。同时,对扶贫项目进行了专项审计,确保扶贫资金精准到户,助力脱贫攻坚。
(3)在公共资源交易审计方面,对政府投资、政府采购、国有资产管理等领域进行重点监督,查处违规招投标、虚开发票等问题,促进公共资源交易的公开透明。此外,对政府部门预算执行情况进行了全面审计,有效规范了财政资金使用,提高了资金使用效益。
三、存在问题与改进措施
(1)针对审计工作中发现的问题,会议指出,部分审计项目存在进度滞后现象,影响了审计工作的及时性和有效性。据统计,2024年度审计项目中,有15个项目因各种原因导致审计进度滞后,影响审计报告发布时间。为解决这一问题,会议提出要优化审计项目管理,明确责任分工,加强项目进度监控,确保审计项目按期完成。例如,在2025年度审计工作中,我们将引入项目管理信息系统,实时跟踪审计项目进度,对滞后项目进行重点督办。
(2)在审计质量方面,会议强调,部分审计报告存在深度不足、分析不够深入的问题。例如,某审计项目报告未能深入分析审计发现问题的根源,导致整改措施不够具体。针对此问题,会议提出要加强审计人员的专业培训,提升审计人员的综合素质,确保审计报告质量。同时,要求审计部门建立审计质量评估机制,定期对审计报告进行评估,对质量不高的报告进行整改和追溯。此外,加强与上级审计机关的沟通与学习,借鉴先进审计经验,提高审计工作的科学性和权威性。
(3)关于审计成果的运用,会议指出,部分审计发现的问题整改不到位,存在“屡审屡犯”的现象。例如,在2024年度审计中,对某乡镇政府项目进行了审计,发现存在违规招投标问题,但该问题在后续审计中仍未得到有效整改。为解决这一问题,会议提出要建立健全审计整改机制,明确整改责任,加大整改力度。审计部门要定期对整改情况进行跟踪,对未整改到位的问题进行约谈和问责。同时,要加强对审计整改结果的应用,将审计整改结果作为考核政府部门工作的重要依据,推动政府部门改进工作,提高治理水平。
四、下一步工作安排
(1)下一步,县审计局将聚焦重点领域和关键环节,加大审计力度。特别是对民生资金、财政预算执行、公共资源交易等方面进行深入审计,确保财政资金的安全高效使用。同时,将加强对国有企业、金融机构的审计监督,防范和化解金融风险。
(2)为了提高审计工作效率和质量,县审计局将推进审计信息化建设,利用大数据、云计算等技术手段,提升审计数据分析能力。此外,加强审计队伍建设,通过开展专业培训、交流学习等方式,提升审计人员的业务水平和综合素质。
(3)在审计成果运用方面,县审计局将建立
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