- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
医药内控合规管理制度--第1页
医药内控合规管理制度
一、总则
为规范医药企业内部运作行为,规范医药市场竞争秩序,保障消费者合法权益,增强医
药企业合规管理能力,特制定本制度。
二、内部控制制度
1.内部管理控制
(1)设立内部管理控制部门,负责医药企业内部各项管理控制工作;
(2)制定内部管理控制服务流程,并不断进行修订和完善;
(3)加强内部管理控制培训,提高员工控制意识。
会计内部控制2.
(1)制定会计内部控制流程图,明确各项流程责任人;
(2)建立辅助会计内部控制制度,规范资金使用和会计报表编制过程;
(3)定期进行财务内部控制自查,发现问题及时整改。
审计内部控制3.
(1)建立定期审计内部控制制度,明确责任部门和审计频率;
(2)制定审计内部控制报告,记录审计发现问题和整改情况;
(3)对关键环节加强审计内部控制,保障风险可控。
三、合规管理制度
法律法规合规1.
(1)建立法律法规整理数据库,及时更新企业相关法律法规;
(2)开展法律法规合规培训,提高员工法规意识和遵纪守法能力;
(3)建立合规管理制度守则,明确违规行为处理流程。
产品2.合规管理
(1)建立产品合规审核机制,严格审核产品合规性;
(2)加强产品标识管理,保证产品标识合规性;
医药内控合规管理制度--第1页
医药内控合规管理制度--第2页
(3)建立产品追溯管理系统,提高产品追溯能力。
市场营销合规3.
(1)建立市场营销合规制度,规范营销行为;
(2)加强广告宣传管理,保证广告宣传合规性;
(3)加强市场竞争法规培训,提高员工法规意识。
四、内控合规管理流程
1.内部控制流程
(1)建立完善的内部控制流程图,明确各项流程责任人;
(2)开展内部控制培训,提高员工内控流程意识;
(3)定期对内部控制流程进行审核和修订。
合规管理流程2.
(1)建立合规管理流程图,明确各项流程责任人;
(2)建立合规管理流程文件,规范各项合规管理工作;
(3)定期对合规管理流程进行审核和修订。
五、内控合规管理制度的审核与评价
1.内控管理审核
(1)定期对内控制度进行审核,发现问题及时整改;
(2)建立内控制度审核报告,记录审核情况和整改措施;
(3)开展内控管理制度评价,不断完善内控管理制度。
合规管理审核2.
(1)定期对合规管理制度进行审核,发现问题及时整改;
(2)建立合规管理制度审核报告,记录审核情况和整改措施;
(3)开展合规管理制度评价,不断完善合规管理制度。
六、内控合规管理制度的监督与落实
1.内控管理监督
医药内控合规管理制度--第2页
医药内控合规管理制度--第3页
(1)建立内部控制检查制度,对内控执行情况进行监督;
(2)建立内控管理责任制度,明确内控管理责任人;
(3)对重要内部控制环节进行全程监督,及时发现并解决问题。
文档评论(0)