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非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮
内部审计的主要职责(通用18篇)
内部审计的主要职责篇1
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管
工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归
档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计的主要职责篇2
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,
按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意
见和建议。
内部审计的主要职责篇3
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审
计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、
应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计的主要职责篇4
1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工
作的及工作流程,并贯彻实施;
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资
产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进
行跟踪,并对及时性进行评价;
4、根据公司需求进行咨询类相关审计。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮
内部审计的主要职责篇5
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务
内部控制手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业
流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,
并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计的主要职责篇6
(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展
(3)经营精力是否符合经营约定
(4)经营项目及路线是否匹配总部战略
内部审计的主要职责篇7
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、及具体的审计
;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促
跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全
性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性
和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司
对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财
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