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审计工作计划案例(通用3篇)
审计工作计划案例篇1
为落实《北京市教育委员会关于做__年教育审计工作的意见》的文件精神和
我院__年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立
健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实
现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展
服务”的内部审计工作目标,特制定__年审计工作计划。具体内容如下:
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实
《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执
行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资
金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积
极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项
财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实
现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做干部任期经济责任审计,进一
步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导
干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守
廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经
济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行
情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步
发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险
等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进行任
期经济责任审计。
三、继续做基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求,继续做基建修缮工程项目审计,积极落实教育部
《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮
工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的
立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工
程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项
目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合
法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
四、继续搞专项审计和审计调查
按照领导要求,今年继续做饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的
专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规
范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私
设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要
求,切实抓审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确
各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进
行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议
进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审
计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管
理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计
制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规
定的基础上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓审计质量控制工作,把
审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部
审计能力。
审计工作计划案例篇2
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主
管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审
计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为
的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反
腐败工作的主要任务,把促进管理
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