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安全风险评估数据汇总表格化呈现
序号
风险评估要素
风险等级
风险描述
风险发生概率
风险影响程度
风险应对措施
风险责任人
备注
1
硬件设备故障
高
设备运行异常
0.5
严重
定期检查维护
2
网络安全漏洞
中
系统被攻击
0.3
一般
加强安全防护
3
数据泄露
高
数据被窃取
0.4
严重
数据加密处理
4
自然灾害
低
设备损坏
0.1
一般
制定应急预案
赵六
5
人为失误
中
操作错误
0.2
一般
提高员工素质
孙七
表格说明:
表格用于汇总安全风险评估数据,便于管理和分析。
风险评估要素包括硬件设备故障、网络安全漏洞、数据泄露、自然灾害、人为失误等。
风险等级分为高、中、低三级,依据风险描述和风险影响程度确定。
风险发生概率指该风险评估要素在特定时间内发生的可能性。
风险影响程度分为严重、一般两级,依据风险发生后的后果确定。
风险应对措施为针对该风险评估要素所采取的具体措施。
风险责任人为负责该风险评估要素的人员。
备注:可填写其他相关信息或说明。
序号
风险类型
风险级别
预期发生频率
影响程度
应急措施
负责部门
跟踪更新日期
1
系统崩溃
高
1/12
严重
快速恢复计划
IT部门2
内部数据泄露
中
1/60
中等
数据加密及监控
信息安全部3
网络钓鱼攻击
高
1/24
高
用户教育与安全培训
IT部门4
物理设备损坏
低
1/180
低
定期维护计划
设施管理部5
合规性风险
中
1/36
中等
合规性审计及培训
法务部表格说明:
表头:
序号:每个风险的唯一标识。
风险类型:具体识别出的安全风险类别。
风险级别:根据风险可能性和影响评估得出的风险等级。
预期发生频率:基于历史数据和当前状况预测的风险发生概率。
影响程度:风险发生可能带来的业务或操作影响。
应急措施:为应对风险所制定的行动计划或措施。
负责部门:负责管理和应对该风险的相关部门。
跟踪更新日期:风险评估和应对措施更新的最后日期。
表格设计简洁,留白充足,以便于填写详细信息。
序号
风险类别
风险等级
风险事件
概率
影响程度
控制措施
责任人
最后评估日期
1
网络安全风险
高
数据泄露
高
严重
数据加密
IT部门2
运营中断风险
中
系统故障
中
中度
备份系统
运营部3
物理安全风险
高
入侵事件
低
严重
安全监控
安全部4
法律合规风险
中
合规违规
中
中度
合规审计
法务部5
人员安全风险
低
疫情防控
中
低
疫苗接种
人力资源部表格说明:
序号:为风险条目提供的唯一标识。
风险类别:识别出的不同类型的潜在安全风险。
风险等级:基于风险的可能性和潜在影响的评估等级。
风险事件:具体的风险事件描述。
概率:风险事件发生的概率。
影响程度:风险事件发生可能造成的业务中断或损失程度。
控制措施:为减轻或防止风险事件发生而采取的具体措施。
责任人:负责实施风险控制措施的个人或团队。
最后评估日期:风险和相应控制措施的最后一次评估日期。
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