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事业单位财务工作总结与计划.docxVIP

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事业单位财务工作总结与计划

一、财务工作总结

(1)本年度,事业单位财务工作紧紧围绕预算管理、收支核算、资产管理等方面展开,取得了显著成效。在预算管理方面,我们严格按照财政部门的要求,细化了预算编制,实现了预算编制的精细化、科学化。全年预算执行率达到95%,较去年同期提高了5个百分点。其中,项目预算执行率达到100%,有力保障了各项重点工作的顺利开展。

(2)在收支核算方面,我们严格执行财务制度,规范了收支流程,确保了收支的真实性和合法性。通过加强内部审计,及时发现并纠正了多处违规问题,避免了财务风险的发生。全年收入总额为XX万元,同比增长了8%,支出总额为XX万元,同比下降了3%,收支结余为XX万元,结余率达到了15%,较去年同期提高了2个百分点。特别是,在疫情防控工作中,我们及时调整了预算,优先保障了疫情防控资金需求,为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。

(3)在资产管理方面,我们进一步完善了资产管理制度,强化了资产监管,提高了资产使用效率。通过开展资产清查工作,对存量资产进行了全面梳理,清查率达100%,盘活闲置资产XX万元。同时,我们加强了对固定资产的采购、领用、报废等环节的管理,确保了资产的安全和完整。全年共采购固定资产XX台(套),报废固定资产XX台(套),资产利用率达到90%,较去年同期提高了5个百分点。在资产处置过程中,我们严格遵循市场原则,实现了资产处置收益的最大化。

二、财务工作分析

(1)本年度财务工作中,我们分析了收入结构,发现主要收入来源包括财政拨款、事业收入和经营收入。其中,财政拨款占比最高,达到60%,事业收入占比为30%,经营收入占比为10%。通过分析,我们发现财政拨款的增长主要受到国家政策调整和财政资金拨付进度的影响。事业收入增长较为稳定,主要得益于事业单位服务能力的提升和业务范围的拓展。经营收入的增长则受到市场竞争和经营策略的影响。

(2)在支出方面,我们分析了支出结构,发现人员经费、公用经费和项目经费是主要支出项目。人员经费占比最高,达到50%,主要涉及工资、社保、福利等支出。公用经费占比为30%,包括日常办公、水电费等。项目经费占比为20%,用于支持各项重点项目的开展。分析表明,人员经费的增长与人员编制、工资政策等因素密切相关。公用经费的增长与事业单位规模和业务量增加有关。项目经费的增长则依赖于项目数量和资金投入。

(3)针对财务风险,我们进行了深入分析。首先,我们评估了预算执行风险,发现预算执行过程中存在一定的调整空间,需要加强对预算执行情况的监控。其次,我们分析了资金安全风险,发现资金管理过程中存在一定的不规范操作,需要完善内部控制制度。最后,我们关注了资产管理风险,发现部分资产存在闲置、浪费现象,需要加强资产管理,提高资产使用效率。通过这些分析,我们为下一步财务风险的防范和化解提供了依据。

三、财务工作计划

(1)在新的一年里,我们将继续深化预算管理改革,优化预算编制流程,提高预算执行的准确性和效率。具体措施包括:细化预算编制,确保预算编制的合理性和科学性;加强预算执行监控,确保预算执行的严肃性和纪律性;推进预算绩效管理,将预算执行与绩效评价相结合,提高资金使用效益。

(2)针对收入结构,我们将积极拓展多元化收入渠道,提高非财政拨款收入占比。具体措施包括:加强项目申报和资金争取,争取更多项目资金支持;优化内部服务,提高服务质量,增加事业收入;加强经营性资产管理,提高资产运营效率,增加经营收入。

(3)在支出管理方面,我们将严格控制成本,优化支出结构,确保资金使用的合理性和有效性。具体措施包括:加强人员经费管理,合理控制人员编制和工资水平;加强公用经费管理,降低办公成本,提高资源利用率;加强项目经费管理,确保项目资金专款专用,提高项目执行效率。同时,我们将加强对财务风险的识别和评估,建立健全风险防控机制,确保财务安全。

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