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国企公司治理审计问题及对策研究.docxVIP

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国企公司治理审计问题及对策研究

目录

国企公司治理审计问题及对策研究(1)........................4

一、内容概要...............................................4

二、国企公司治理审计的现状和问题...........................4

(一)审计独立性问题.......................................5

(二)审计透明度问题.......................................6

(三)审计效率问题.........................................6

三、国企公司治理审计问题原因分析...........................8

(一)内部机制不完善.......................................8

(二)外部监管不到位.......................................9

(三)法律法规不健全......................................10

四、国企公司治理审计对策与建议............................11

(一)加强审计独立性建设..................................11

(二)提高审计透明度与公开性..............................12

(三)提升审计效率与质量..................................12

(四)完善公司治理结构,优化内部管理机制..................13

(五)加强外部监管力度,形成有效的监管体系................14

(六)完善法律法规,强化法律责任追究制度..................14

五、国内外优秀实践案例分析................................15

(一)国内优秀实践案例介绍与启示..........................16

(二)国外优秀实践案例介绍与借鉴..........................17

六、研究结论与展望........................................17

(一)研究结论总结........................................18

(二)未来研究方向与展望..................................19

国企公司治理审计问题及对策研究(2).......................20

内容综述...............................................20

1.1研究背景..............................................20

1.2研究目的与意义........................................21

1.3研究方法与数据来源....................................21

国企公司治理概述.......................................22

2.1国企公司治理的概念....................................23

2.2国企公司治理的特点....................................23

2.3国企公司治理的重要性..................................24

国企公司治理审计问题分析...............................25

3.1审计独立性不足........................................26

3.2审计质量不高..........................................27

3.3审计范围不全面........................................28

3.4审计监督力度不够......................................28

3.5审计人员专业能力不足..................................29

国企公司治理审计问题成因探讨...........................30

4.1内部控制体系不健全....................................31

4.2审计

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