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**公司采购与付款内部控制制度
第一条为了加强对公司采购与付款的内部控制,对公司物品与劳
务的流入、货币资金的流出、负债的发生实施监督与控制,
规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞
弊,根据《中华人民共和国会计法》和《深交所上市公司内
部控制指引》等法律法规,制定本规范。
第二条本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子(分)公
司。
第三条采购与付款控制包括岗位分工控制、采购预算控制、请购
与审批控制、验收控制、付款控制,其中请购与审批控制、
验收与付款控制是采购与付款内部控制的关键点。
第四条公司应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序
办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的
记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强
请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、
采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
第五条建立采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的
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职责权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、
制约和监督,以保证对采购与付款业务实施有效控制。
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