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会计实习手册实习报告.pptx

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会计实习手册实习报告

CATALOGUE

目录

实习背景与目的

实习过程与体验

会计核算与财务管理实践

内部控制与审计实务

会计信息化应用技能提升

总结反思与未来规划

实习背景与目的

01

实习单位名称

单位性质

主营业务

规模及组织结构

01

02

03

04

XX会计事务所

民营企业

财务报表编制、税务咨询、审计服务等

拥有多名专业会计师,设有财务部、审计部、税务部等部门

01

实习岗位:会计实习生

02

主要职责

03

协助编制财务报表和进行财务分析

04

参与税务申报和税务筹划工作

05

协助完成审计项目的相关资料整理

06

学习并掌握会计软件和办公软件的使用

通过实习,将所学理论知识与实际工作相结合,提高会计实务操作能力。

提高会计实践能力

拓展职业视野

培养职业素养

了解企业会计工作的流程和规范,为未来职业发展打下基础。

学习企业会计人员的职业素养和工作态度,培养良好的职业道德和团队协作精神。

03

02

01

根据学校和企业安排确定

根据学校和企业安排确定,一般为一个学期或暑假期间

每周工作5天,每天8小时,具体根据企业安排而定

如有特殊情况需请假,需提前向实习导师和企业负责人申请,经批准后方可离开。

实习开始时间

实习结束时间

实习时长

请假制度

实习过程与体验

02

账务处理

税务申报

审计协助

财务分析

包括原始凭证的整理、记账凭证的编制、账簿的登记以及财务报表的编制。

参与审计项目,协助审计师进行审计程序的执行和审计证据的收集。

协助处理税务相关事宜,如计算税额、填报税务申报表等。

对公司财务状况进行分析,提出合理化建议和改进措施。

解决方案

解决方案

及时与同事沟通,找出错误原因并进行更正,同时加强自己的业务学习,提高账务处理能力。

解决方案

关注税务政策动态,及时更新自己的知识储备,确保税务申报的准确性和及时性。

问题

审计项目中遇到复杂问题。

账务处理中出现错误。

问题

问题

税务申报中遇到政策变化。

积极向审计师请教和学习,通过查阅资料和小组讨论等方式寻找解决方案。

通过实习,熟悉了会计账务处理流程,掌握了税务申报和审计协助等基本技能。

提高了会计实务操作能力

增强了团队协作能力

锻炼了解决问题的能力

培养了职业素养

在实习过程中,与同事和审计师进行了良好的沟通和协作,共同完成了工作任务。

遇到问题时,能够积极寻找解决方案并付诸实践,提高了自己的解决问题的能力。

在实习过程中,逐渐养成了认真负责、严谨细致的工作态度和职业操守。

与同事协作

在实习过程中,与同事保持良好的沟通和协作关系,共同完成工作任务。通过互相学习和帮助,提高了工作效率和质量。

与上级沟通

及时向上级汇报工作进展和遇到的问题,积极寻求指导和帮助。通过沟通,了解了上级的期望和要求,更好地完成了实习任务。

与审计师沟通

在审计项目中,积极与审计师进行沟通和交流,了解审计要求和程序。通过配合审计师的工作,确保了审计项目的顺利进行。

会计核算与财务管理实践

03

根据原始凭证或业务单据,正确填制记账凭证,确保会计科目、金额、摘要等信息准确无误。

凭证填制

对填制的记账凭证进行审核,检查其真实性、合法性和完整性,确保凭证符合会计制度和法规要求。

凭证审核

根据审核无误的记账凭证,将经济业务内容逐笔登记到相应的账簿中,确保账簿记录与凭证相符。

在会计期末进行结账操作,结算出各个账户的本期发生额和期末余额,为编制财务报表提供数据支持。

结账

账簿登记

财务报表编制

根据账簿记录和其他相关资料,编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,反映企业的财务状况和经营成果。

财务报表分析

通过对财务报表进行分析,了解企业的偿债能力、盈利能力、运营能力等财务状况,为决策提供数据支持。

税务申报

按照税收法规和规定,向税务机关申报企业应缴纳的各项税费,确保申报的准确性和及时性。

税务缴纳

根据税务机关的核定和通知,及时足额地缴纳企业应缴纳的各项税费,确保企业的合法经营和信誉。

内部控制与审计实务

04

03

执行过程中的关键点

明确职责分工,实施授权审批,加强内部监督与检查。

01

内部控制制度的构成

包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等要素。

02

制度建设的重要性

确保资产安全完整,提供真实的财务数据,促进经营管理效率。

1

2

3

识别潜在风险,评估风险影响程度和发生可能性。

风险评估的内容

根据风险评估结果,制定相应的风险应对措施。

应对策略的制定

定期对风险进行评估和监控,及时调整应对策略。

风险监控与持续改进

包括法律法规遵守情况、内部管理制度执行情况等。

合规性检查的范围

针对检查中发现的问题,提出具体的整改建议和措施。

整改建议的提出

督促相关部门落实整改措施,并对整改情况进行跟踪和验证。

整改落实与跟踪

会计信

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