2024英文企业内部审计与内部控制合同3篇.docxVIP

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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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2024英文企业内部审计与内部控制合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1企业名称

1.2企业地址

1.3联系人

1.4联系电话

1.5电子邮箱

2.审计目的和范围

2.1审计目的

2.2审计范围

2.3审计周期

3.审计方法与程序

3.1审计方法

3.2审计程序

3.3审计人员

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用

4.2支付方式

4.3付款时间

5.信息保密

5.1信息保密原则

5.2信息保密期限

5.3违约责任

6.审计报告

6.1报告内容

6.2报告格式

6.3报告提交时间

7.审计报告的使用

7.1报告使用范围

7.2报告使用权限

7.3报告使用限制

8.审计后续工作

8.1后续工作内容

8.2后续工作责任

8.3后续工作时间

9.合同变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

9.3解除条件

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同终止条件

12.4合同终止时间

13.合同附件

13.1附件一:审计项目清单

13.2附件二:审计人员名单

13.3附件三:保密协议

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1企业名称:[企业全称]

1.2企业地址:[企业详细地址]

1.3联系人:[联系人姓名]

1.4联系电话:[联系电话号码]

1.5电子邮箱:[电子邮箱地址]

2.审计目的和范围

2.1审计目的:为确保公司财务报告的真实性、合规性和有效性,提高内部控制水平,防范和发现潜在风险。

2.2审计范围:包括但不限于财务报表审计、内部控制审计、风险管理审计等。

2.3审计周期:每年一次,具体审计时间由双方协商确定。

3.审计方法与程序

3.1审计方法:采用抽样审计、分析性程序、实地调查等方法。

3.2审计程序:包括风险评估、内部控制测试、实质性程序、编制审计报告等。

3.3审计人员:由具有相应资质和经验的审计人员组成,具体人员名单见附件二。

4.审计费用及支付方式

4.1审计费用:根据审计范围、工作量及市场价格确定,具体费用见附件一。

4.2支付方式:采用分期支付方式,首期支付50%,审计完成后支付剩余50%。

4.3付款时间:首期支付时间为合同签订后5个工作日内,剩余款项在审计报告提交后5个工作日内支付。

5.信息保密

5.1信息保密原则:双方对在审计过程中获取的公司信息负有保密义务。

5.2信息保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。

5.3违约责任:如有违反保密义务的行为,违约方应承担相应的法律责任。

6.审计报告

6.1报告内容:包括审计意见、审计发现、审计建议等。

6.2报告格式:按照国家审计准则及相关规定编制。

6.3报告提交时间:审计完成后10个工作日内提交审计报告。

7.审计报告的使用

7.1报告使用范围:仅限于公司内部管理、决策和改进内部控制等方面。

7.2报告使用权限:未经双方同意,任何第三方不得使用审计报告。

7.3报告使用限制:不得将审计报告用于任何商业目的或对外发布。

8.审计后续工作

8.1后续工作内容:包括对审计发现的问题进行跟踪、评估改进措施的实施情况等。

8.2后续工作责任:双方应共同参与后续工作,确保审计发现的问题得到有效解决。

8.3后续工作时间:后续工作应在审计报告提交后一年内完成。

9.合同变更与解除

9.1合同变更:任何一方需变更合同内容,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议。

9.2.1合同一方严重违约;

9.2.2因不可抗力导致合同无法履行;

9.2.3双方协商一致解除合同。

9.3解除条件:合同解除需书面通知对方,并按照合同约定进行结算。

10.违约责任

10.1违约情形:包括但不限于未按时支付审计费用、泄露公司保密信息、未按合同约定完成审计工作等。

10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约情形和实际损失确定,最高不超过合同总金额的20%。

11.争议解决

11.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交至[仲裁机构名

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