2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序执行试题.docxVIP

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2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序执行试题

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、判断题

要求:判断以下各小题的对错,正确的打“√”,错误的打“×”。

1.内部控制的目标是保证会计信息的真实性、完整性和及时性。

2.审计人员对内部控制制度的审查,是为了评价内部控制制度的设计和执行情况。

3.审计人员在执行审计程序时,必须保持独立性。

4.内部控制制度是企业内部控制的基本形式,它包括内部控制制度的设计、执行和监督三个方面。

5.内部控制制度的核心是权力制衡,目的是防止舞弊行为的发生。

6.审计人员在执行审计程序

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