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审计统计2020年度工作总结
Worksummaryofauditstatisticsin2020
(工作总结)
单位:____________________
姓名:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-067429
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
审计工作总结
审计统计2020年度工作总结
总结简介:本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一
项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,
得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,本内容由人工
校对,请预览觉得合适可以下载直接打印使用。
审计统计2016年度工作总结
我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保
资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,
在本年度完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,
解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管
理促进型转变。
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日
常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计
在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期
一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校
经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时
入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费
等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等
行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手
续固定资产做到了帐帐相符、帐物一致各类往来款项作了相应清理。
第2页
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
审计工作总结
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有
举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未现乱收费现象,学校收费合理,
只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了
收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工
作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体
审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情
况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决
问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量
控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、
审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
2016年审计工作人员个人年度总结
我于年月借调至分公司从事审计工作,在此工作
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