重要风险点隐患排查点检表(31天).docxVIP

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重要风险点隐患排查点检表

风险点名称:

空压机

责任班组:

点检责任人:

时间

年月

序号

点检内容

基准

日期

1

2

3

4

5

6

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30

31

1

报警装置

安全有效

2

压力

压力表有效齐全,工作压力符合要求

3

冷却系统

正常运行,机器温度正常

4

机器

无异常响声,皮带松紧合适,油压油位正常

5

环境卫生

整洁无杂物

6

消防器材

有效齐全,压力符合要求

7

有无其他异常

确认人

班组长(每3天)

车间主任(每7天)

生产部长(每15天)

序号

月/日

异常内容

处置措施

确认人

月/日

异常内容

处置措施

确认人

1、本风险点检查周期为1天;

2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;

3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。

4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人

重要风险点隐患排查点检表

风险点名称:

配电室

责任班组:

点检责任人:

时间

2018年月

序号

点检内容

基准

日期

1

2

3

4

5

6

7

8

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30

31

1

外围安全设施

防小动物设施无损坏、缺失。

2

室内环境

室内无积尘、温度适宜,无杂物

3

室内防护装置

防护栏,绝缘装置齐全有效

4

电器元件、线路

无老化、松动等现象

5

电工作业活动

挂停机牌、穿绝缘靴,带绝缘手套

6

应急设施

消防器材有效齐全,压力符合要求;应急照明有效

确认人

班组长(每3天)

车间主任(每7天)

生产部长(每15天)

序号

月/日

异常内容

处置措施

确认人

月/日

异常内容

处置措施

确认人

1、本风险点检查周期为1天;

2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;

3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。

4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人

重要风险点隐患排查点检表

风险点名称:气瓶库

责任班组:

责任人:

时间:

2018年月

序号

点检内容

基准

日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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29

30

31

1

室内防护装置

隔离桩、防倾倒装置、防震圈、防护帽等安全保护装置无缺失、

2

外围设施

损坏

消防设施齐全有效

3

库房周围无杂物及易燃易爆物品

4

室内环境

空重气瓶分类放置

5

室内温度适宜

6

搬运活动

搬运气瓶轻拿轻放,不野蛮作业

7

气瓶

重瓶无超压超温

8

库存合适

9

安全附件齐全

10通风

气瓶库通风设施良好

确认人

班组长(每3天)

车间主任(每7天)

生产部长(每15天)

序号

月/日

异常内容

处置措施

确认人

月/日

异常内容

处置措施

确认人

1、本风险点检查周期为1天;

2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;

3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。

4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人

重要风险点隐患排查点检表

风险点名称:危废库

责任班组:

责任人:

日期

时间:

2018年月

序号

点检内容

基准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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29

30

1

库房围堰

完好

2

库房内外

无易燃易爆杂物

3

消防设施

完好有效

4

危废放置及标识

盛放到相应容器分类放置、无混放现象;

各类环保标识及安全标识清晰

确认人

生产部长(每15天)异常内容异常内容处置措施确认人

生产部长(每15天)

异常内容

异常内容

处置措施

确认人

班组长(每3天)

车间主任(每7天)

处置措施

确认人

月/日

序号

月/日

1、本风险点检查周期为1天;

2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;

3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按

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