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重要风险点隐患排查点检表
风险点名称:
空压机
责任班组:
点检责任人:
时间
年月
序号
点检内容
基准
日期
1
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1
报警装置
安全有效
2
压力
压力表有效齐全,工作压力符合要求
3
冷却系统
正常运行,机器温度正常
4
机器
无异常响声,皮带松紧合适,油压油位正常
5
环境卫生
整洁无杂物
6
消防器材
有效齐全,压力符合要求
7
有无其他异常
确认人
班组长(每3天)
车间主任(每7天)
生产部长(每15天)
序号
月/日
异常内容
处置措施
确认人
月/日
异常内容
处置措施
确认人
1、本风险点检查周期为1天;
2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人
重要风险点隐患排查点检表
风险点名称:
配电室
责任班组:
点检责任人:
时间
2018年月
序号
点检内容
基准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
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1
外围安全设施
防小动物设施无损坏、缺失。
2
室内环境
室内无积尘、温度适宜,无杂物
3
室内防护装置
防护栏,绝缘装置齐全有效
4
电器元件、线路
无老化、松动等现象
5
电工作业活动
挂停机牌、穿绝缘靴,带绝缘手套
6
应急设施
消防器材有效齐全,压力符合要求;应急照明有效
确认人
班组长(每3天)
车间主任(每7天)
生产部长(每15天)
序号
月/日
异常内容
处置措施
确认人
月/日
异常内容
处置措施
确认人
1、本风险点检查周期为1天;
2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人
重要风险点隐患排查点检表
风险点名称:气瓶库
责任班组:
责任人:
时间:
2018年月
序号
点检内容
基准
日期
1
2
3
4
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6
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1
室内防护装置
隔离桩、防倾倒装置、防震圈、防护帽等安全保护装置无缺失、
2
外围设施
损坏
消防设施齐全有效
3
库房周围无杂物及易燃易爆物品
4
室内环境
空重气瓶分类放置
5
室内温度适宜
6
搬运活动
搬运气瓶轻拿轻放,不野蛮作业
7
气瓶
重瓶无超压超温
8
库存合适
9
安全附件齐全
10通风
气瓶库通风设施良好
确认人
班组长(每3天)
车间主任(每7天)
生产部长(每15天)
序号
月/日
异常内容
处置措施
确认人
月/日
异常内容
处置措施
确认人
1、本风险点检查周期为1天;
2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人
重要风险点隐患排查点检表
风险点名称:危废库
责任班组:
责任人:
日期
时间:
2018年月
序号
点检内容
基准
1
2
3
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5
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1
库房围堰
完好
2
库房内外
无易燃易爆杂物
3
消防设施
完好有效
4
危废放置及标识
盛放到相应容器分类放置、无混放现象;
各类环保标识及安全标识清晰
确认人
生产部长(每15天)异常内容异常内容处置措施确认人
生产部长(每15天)
异常内容
异常内容
处置措施
确认人
班组长(每3天)
车间主任(每7天)
处置措施
确认人
月/日
序号
月/日
1、本风险点检查周期为1天;
2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“×”,同时及时向有关人员反馈;
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按
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