2025年大学试题(财经商贸)-审计学考试近5年真题荟萃附答案.docx

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2025年大学试题(财经商贸)-审计学考试近5年真题荟萃附答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。

2.被审计单位购货与付款循环中涉及的职能包括()

A、处理订购单

B、验收商品和劳务

C、确认债务

D、处理和记录现金支出

3.审计准则是专业审计人员在实施审计工作时必须恪守的最高(),它是()的权威性判断标准。

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