2024行政事业单位内部控制规范与内部控制审计报告合同3篇.docxVIP

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甲方:XXX

乙方:XXX

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2024行政事业单位内部控制规范与内部控制审计报告合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

2.合同双方基本信息

2.1合同双方名称

2.2合同双方法定代表人

2.3合同双方联系方式

3.合同标的

3.1内部控制规范内容

3.2内部控制审计报告要求

4.合同履行期限

4.1合同起始日期

4.2合同终止日期

5.合同费用及支付方式

5.1合同费用总额

5.2分期支付方式

5.3支付时间节点

6.合同履行地点

7.内部控制规范实施要求

7.1规范实施时间

7.2规范实施步骤

7.3规范实施效果评估

8.内部控制审计报告要求

8.1审计报告范围

8.2审计报告时间

8.3审计报告内容

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

10.违约责任

10.1违约行为界定

10.2违约责任承担

11.争议解决方式

11.1争议解决途径

11.2争议解决期限

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.合同附件

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.合同订立依据与目的

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规及国家有关行政事业单位内部控制规范的规定订立。

1.2本合同目的在于明确甲乙双方在内部控制规范制定及内部控制审计报告过程中的权利、义务,确保内部控制规范的有效实施,提高内部控制水平。

2.合同双方基本信息

2.1甲方法定名称:[甲方全称]

2.2甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]

2.3甲方联系方式:[甲方联系电话];[甲方电子邮箱]

2.4乙方法定名称:[乙方全称]

2.5乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]

2.6乙方联系方式:[乙方联系电话];[乙方电子邮箱]

3.合同标的

3.1内部控制规范内容:本合同所指内部控制规范包括但不限于财务管理制度、预算管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度、人力资源管理制度等。

3.2内部控制审计报告要求:本合同所指内部控制审计报告应按照《中华人民共和国审计法》及相关审计准则的要求,对甲方内部控制制度的有效性进行审计,并出具审计报告。

4.合同履行期限

4.1合同起始日期:[合同签订日期]

4.2合同终止日期:[内部控制规范实施完毕且内部控制审计报告出具之日]

5.合同费用及支付方式

5.1合同费用总额:人民币[金额]元整。

5.2分期支付方式:

5.2.1合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总金额的[比例]%作为预付款。

5.2.2内部控制规范实施完毕后5个工作日内,甲方支付合同总金额的[比例]%。

5.2.3内部控制审计报告出具后5个工作日内,甲方支付合同总金额的[比例]%。

6.合同履行地点

6.1合同履行地点:[合同双方约定地点]

7.内部控制规范实施要求

7.1规范实施时间:自合同生效之日起[时间]内完成内部控制规范的实施。

7.2规范实施步骤:

7.2.1乙方根据甲方实际情况,制定内部控制规范草案。

7.2.2甲方对乙方提交的内部控制规范草案进行审核,提出修改意见。

7.2.3乙方根据甲方意见修改内部控制规范草案,形成最终版本。

7.2.4甲方组织内部培训,确保全体员工了解并遵守内部控制规范。

7.3规范实施效果评估:甲方应定期对内部控制规范实施效果进行评估,并将评估结果向乙方反馈。

8.内部控制审计报告要求

8.1审计报告范围:审计报告应涵盖甲方内部控制制度的设计和执行情况,包括但不限于财务报告编制、资产管理和使用、采购和合同管理、人力资源管理、信息安全管理等方面。

8.2审计报告时间:内部控制审计报告应在内部控制规范实施完毕后的[时间]内完成。

8.3审计报告内容:

8.3.1审计意见:对甲方内部控制制度的总体评价,包括有效性、合理性、合规性等。

8.3.2审计发现:对甲方内部控制制度中存在的问题进行详细描述,并提出改进建议。

8.3.3审计结论:根据审计发现,对甲方内部控制制度的总体效果给出结论。

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件:任何一方提出合同变更,应提前[时间]书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。

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