2025年财经考试-国际注册内部审计师考试(CIA)考试近5年真题荟萃附答案.docx

2025年财经考试-国际注册内部审计师考试(CIA)考试近5年真题荟萃附答案.docx

(图片大小可自由调整)

2025年财经考试-国际注册内部审计师考试(CIA)考试近5年真题荟萃附答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()

A、审核该组织的采购职能。

B、对具体的业务安排提出建议。

C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。

D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

2.要阅览互联网具储存的一份超文本文件,以下哪项能提供最佳工具?()

A、互联网搜索引擎;

B、网络浏览器;

C、远程通讯网对话;

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档