- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
流程说明
一、流程名称:固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号:GYGFCCW005
三、流程目的
明确固定资产的购置、验收、领用的整个流程
四、流程目标
规范固定资产的购置、验收、领用的管理工作
五、流程负责人
直接负责人:总务部间接负责人:财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管部门领导审批;
经主管领导审批后由总务部或信息部进行判断是否能够内部调剂;
对于能够内部调剂的总务部或信息部进行内部调剂;并同时更新设施管理卡、在设施管理一览表中注明;
申购、领用部门办理调剂后的领用手续;
对于不能内部调剂的由总务部或信息部要填写设施购置申请单第二栏(两联)交由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批;
经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部或信息部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表;
对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜;
验收合格后总务部或信息部填写设施验收单,并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部;
总务部应建立设施管理卡和设施档案,在设施管理一览表中登记,并将相关单据并存档;
财务部审核后交公司主管领导、总经理、董事长进行审批;
经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销;
最后由申购部门到总务部或信息部办理领用手续。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施管理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程控制点
1、动作5
防范问题:确保所购资产是必须的
控制手段:公司主管领导、总经理、董事长的审批
控制依据:基础设施和工作环境控制程序
2、动作7、8
防范问题:确保购置资产的质量
控制手段:验收并填写设施验收单,不合格设施填写设施验收不合格记录
控制依据:基础设施和工作环境控制程序
文档评论(0)