内部审计常用表格文书模板.docVIP

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编号:

审计立项书

审字[]第号

审计项目

被审计单位或人

立项依据

审计关键内容:

机构责任人:年月日

分管领导

审核意见

署名:年月日

主管领导

审批意见

署名:年月日

审计方案

为深入,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基础情况,特制订以下实施方案。

一、审计对象及范围:

此次审计对象为:

审计范围:?

二、审计小组名单:

审计一组:

审计二组:

审计组其她组员:

三、时间安排:?

20年月-月

四、审计内容:

五、工作要求:

内审部

年月日

进场时间安排表

时间

单位

审计人员

备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。

审计部

审计通知书

字第号

—————————————————————————————

相关审计通知

:

依据,我部派出审计小组,自年月日起对你单位进行审计,审计时间范围为年月至年月。估计现场审计时间为周。请给予主动配合,提供审计所需财务资料(含其她业务相关资料)和必需工作条件,对提供资料真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律情况进行监督。

审计进场时间:

参会人员:

附件:1、承诺书

2、审计所需资料明细

审计组带队领导:

审计组长:审计组组员:

年月日

承诺书

审计工作小组:

我们郑重承诺:此次为审计小组提供审计所需财务资料(含其她业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假现象。

责任人签字:

经办人签字:

签章:

年月日

审计所需资料

资料类型

资料目录

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

审计资料交接单

送审资料名称

计量单位

数量

备注

说明:

审计小组:

被审计单位:

接收人:

移交人:

年月日

年月日

移交人:

接收人:

年月日

年月日

注:此表一式两份,交接双方各执一份

审计实施方案

被审计单位名称:

审计项目名称

立项依据

审计依据

被审计

单位基

本情况

及下属

非法人

单位简

要情况

审计

目标

范围

内容

关键

审计实施步骤

人员分工

计划工作时间

审计组组员

组长

组员

领导指示

编制人:编制时间:年月日

审计工作底稿

索引号:

第页(共

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