专升本审计学试题及答案.docx

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专升本审计学试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不属于审计的基本职能?

A.验证

B.评估

C.咨询

D.控制E.建议

2.审计的分类中,以下哪项不属于按审计主体分类?

A.内部审计

B.独立审计

C.职业审计

D.审计师审计

E.政府审计

3.审计的基本程序包括以下哪些步骤?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计意见

E.审计建议

4.下列哪项不是审计师在实施审计时应遵守的职业道德原则?

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.利益冲突

E.诚信

5.下列哪些因素可能影响审计风险?

A.审计范围

B.审计对象

C.审计师的专业技能

D.审计师的独立性

E.审计师的职业道德

6.下列哪些属于审计师在实施审计过程中应关注的重要事项?

A.财务报表的准确性

B.财务报表的完整性

C.财务报表的合规性

D.财务报表的真实性

E.财务报表的公允性

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应采用的审计方法?

A.观察法

B.抽样法

C.内部控制测试

D.询问法

E.比较分析法

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的内部控制缺陷?

A.控制环境缺陷

B.控制活动缺陷

C.信息与沟通缺陷

D.监督缺陷

E.人力资源缺陷

9.下列哪些属于审计师在撰写审计报告时应包含的内容?

A.审计目的

B.审计范围

C.审计发现

D.审计结论

E.审计建议

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计准则?

A.审计准则

B.职业道德准则

C.财务报告准则

D.会计准则

E.税法准则

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计是指对企业财务报表的真实性、公允性和合法性进行独立的审查和评价。()

2.审计师在审计过程中,必须保持独立性,以确保审计意见的客观性和公正性。()

3.审计报告是对被审计单位财务状况、经营成果和现金流量进行评价的正式文件。()

4.审计师在实施审计时,应当遵循国家有关审计的法律、法规和制度。()

5.审计师对审计过程中获取的资料和文件负有保密义务。()

6.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行评价。()

7.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的舞弊风险。()

8.审计师在审计过程中,应当根据审计发现的问题提出审计意见。()

9.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的会计政策进行评价。()

10.审计师在审计过程中,应当遵循审计准则的要求,确保审计质量。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计的职能。

2.解释审计风险的概念,并说明影响审计风险的主要因素。

3.简要介绍审计师在撰写审计报告时应遵循的基本原则。

4.说明审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计在维护市场经济秩序中的作用及其重要性。

2.分析审计师在审计过程中如何运用专业判断以提升审计质量。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计的目的是什么?

A.确保财务报表的真实性

B.确保财务报表的公允性

C.确保财务报表的合法性

D.以上都是

2.下列哪项不是审计师的主要职责?

A.审查财务报表

B.评估内部控制

C.提供咨询服务

D.制定财务政策

3.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为,应如何处理?

A.忽略不计

B.向被审计单位管理层报告

C.向审计委员会报告

D.向股东报告

4.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的职业道德原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

5.审计师在审计过程中,遇到以下哪种情况时,应考虑增加审计范围?

A.被审计单位内部控制健全

B.被审计单位财务状况良好

C.被审计单位存在重大舞弊风险

D.被审计单位财务报表编制复杂

6.审计师在审计过程中,以下哪种方法不适用于内部控制测试?

A.观察法

B.询问法

C.抽样法

D.分析法

7.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能表明存在舞弊风险?

A.被审计单位财务报表编制规范

B.被审计单位内部控制健全

C.被审计单位财务状况良好

D.被审计单位管理层经验丰富

8.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能表明内部控制存在缺陷?

A.内部控制设计合理

B.内部控制执行有效

C.内部控制存在明显缺陷

D.内部控制运行良好

9.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能表明财务报表存在重大错报风险?

A.财务报表编制规范

B.财务报表审计意见为无保留意见

C.

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